直接在申報表修改金額即可
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
你好老師,上個月開的藍(lán)字發(fā)票因為金額錯誤這個月開了紅字發(fā)票,報增值稅報表,增值稅銷售額還有這筆銷售,自動生成也沒法刪除,怎么處理呢
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理
全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局,30號開的票增值稅申報表沒有取到數(shù),金額偏小,30號的開票金額沒有自動帶出呢,這種情況怎么處理
老師好,請問一般納稅應(yīng)該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導(dǎo)致我現(xiàn)在申報一月份的增值稅填寫報表時取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發(fā)票紅沖了。我這個月申報增值稅應(yīng)該那么申報?按照哪個數(shù)申報交增值稅???申報數(shù)跟系統(tǒng)自動取數(shù)不一樣會不會預(yù)警
老師,前一個會計固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計入:制造費用-修理費行嗎 還是計入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個個人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財務(wù)軟件使用費是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項稅,有一個不該抵扣的,上月抵扣了,這個月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個稅算好了,稅前多少工資就每月申報多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個稅是一次性計入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費時逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費,匯算清繳怎么抵扣
然后7月還開具了兩筆之前在五月份申報的無票收入的里邊的發(fā)票 那無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù) 是吧
是,無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù)
那我申報表 是填寫總計開票的金額 +加上負(fù)數(shù)無票開票金額嗎 還是剔除無票開票金額的總計+負(fù)數(shù)開票金額 在增值稅申報表里
填寫總計開票的金額,同時未開票收入填寫負(fù)數(shù)