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老師 我這個月的增值稅申報數(shù)據(jù)自動匯總 沒有獲取到我7月30號開的最后一筆發(fā)票金額,這個要怎么處理伢

2025-08-06 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-06 09:26

直接在申報表修改金額即可

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快賬用戶7239 追問 2025-08-06 09:29

然后7月還開具了兩筆之前在五月份申報的無票收入的里邊的發(fā)票 那無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù) 是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-06 09:33

是,無票收入那邊就是填寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶7239 追問 2025-08-06 11:31

那我申報表 是填寫總計開票的金額 +加上負(fù)數(shù)無票開票金額嗎 還是剔除無票開票金額的總計+負(fù)數(shù)開票金額 在增值稅申報表里

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齊紅老師 解答 2025-08-06 11:37

填寫總計開票的金額,同時未開票收入填寫負(fù)數(shù)

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直接在申報表修改金額即可
2025-08-06
那個自己手工填報數(shù)據(jù)就行
2024-10-07
同學(xué),你好,你是本月報的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個月申報才會抵減銷售額
2023-10-17
我的建議是按照開票取數(shù)金額申報,一般不會預(yù)警,這樣能保證賬表數(shù)據(jù)一致。在2月份調(diào)整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。
2025-02-10
同學(xué)你好 你是問怎么報稅嗎 未開票收入的話得算出來不含稅的金額申報
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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