員工的個(gè)稅是企業(yè)承擔(dān)了嗎?如果是這樣那就有兩種做法 一種是計(jì)入營業(yè)外支出 一種是計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這部分的金額,比如說工資6000.個(gè)稅10元,那就計(jì)提6010
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會保險(xiǎn),工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)這個(gè)0工資的人員我就0申報(bào)的然后也沒申報(bào)扣除申報(bào)金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個(gè)社保該怎么弄呢,這個(gè)人1月份也不干了就涉及給上的這個(gè)434元的社保款該怎么處理呢走借營業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn) 這樣行嗎
郭老師,我在這個(gè)單位工作的時(shí)候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報(bào)表,然后,最近買了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件。讓我盤點(diǎn)固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點(diǎn)完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個(gè)70多歲的老會計(jì)。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
從基本工資里多扣出來的個(gè)稅有200元??颇坑囝~表應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個(gè)人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時(shí),給職工多發(fā)了5元?;竟べY應(yīng)該發(fā)9000元,實(shí)際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計(jì)提時(shí):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時(shí):借應(yīng)付職工薪酬9000個(gè)人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個(gè)稅,借個(gè)人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還說先將多余的個(gè)稅借個(gè)人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計(jì)提工資借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個(gè)稅再還給個(gè)人),我是想用多出的個(gè)稅沖減多支付的工資,之前的兩個(gè)問題點(diǎn)追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師您好,請問: 前任會計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
比如平時(shí)的毛利率是51%,現(xiàn)在另外增加了一項(xiàng)收外賣入。成本沒有分開核算,我想算出外賣收入的毛利怎么算?可不可以比如之前51%,現(xiàn)在45%,那6%就是外賣的毛利?還有什么方法可以算出
老師 2025年修改2024年年報(bào) 成本調(diào)增265000元 醫(yī)院補(bǔ)交所得稅13250元的會計(jì)分錄?還有用修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2025年也要修改1-2季度的所得稅報(bào)表
美邦布料有限公司布匹發(fā)票已到,條紋滌綸布(黑色)500米,11元/米,白色亞麻布800米,13元/米,公司招商銀行合計(jì)電匯付訖29,900元,所付款項(xiàng)包括前期欠款12,000元,運(yùn)費(fèi)2,000元。會計(jì)分錄
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1定日付款的匯票,自到期日起的一定期限內(nèi)向承兌人提示付款,該期限是10天。 2定日付款的商業(yè)承兌匯票,持票人應(yīng)當(dāng)在匯票到期日前向付款人提示承兌。 老師這個(gè)講的是一個(gè)東西吧,為什么一個(gè)說到期日起,另一個(gè)到期日前。
老師好,我們是做農(nóng)業(yè)大棚的,合同金額是150萬,我們是小規(guī)模公司,現(xiàn)在第三季度,開票47萬,我按照開票金額的多少來接轉(zhuǎn)成本?
個(gè)體工商戶查賬征收的個(gè)稅是季報(bào)還是月報(bào)?
員工非公司股東,但是協(xié)議約定享有部分的分紅權(quán)?分紅是稅后的利潤,這種正常非股東應(yīng)該是不享有的。那這種分紅財(cái)務(wù)上怎么處理?
因我司的產(chǎn)品把客戶的汽車弄壞了,賠付給用戶的修車費(fèi),怎么入賬
老師好,我們本月有火車票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅300元,在增值稅申報(bào)表上填在哪里?