同學,你好
在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》的第8b欄“其他”中。
第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
請問,鄒老師,火車票抵扣的金額,增值稅申報表上填在哪里?
老師,火車票是計算抵扣增值稅的,那勾選認證是不是不用勾選統(tǒng)計?那增值稅申報在哪里填列?
老師,我上個月有兩張用于職工福利的火車票抵扣了,這個?增值稅申報的時候應該填在哪里
火車票是計算抵扣增值稅的,在增值稅進項申報表上填寫在那一列?
進項勾選提交不夠可以繼續(xù)勾選提交嗎還是必須一次勾選
你好 想問一下關于發(fā)票額度調(diào)整,上傳資料,請問固定資產(chǎn)是提供購買固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎?
算7月份的工資,員工每月公休是4天,7月份請假了5天,工資結(jié)構(gòu)是2800的底薪?200全勤,他的工資是多少呢
老師,錢收不回來,壞賬要怎么做?要交稅嗎?
老師,我們公司2023年開了9萬的進項發(fā)票,稅務局現(xiàn)在要我們把發(fā)票重新做賬,扣稅,這個賬我怎么調(diào)整或者處理
老師這邊公司幫其他公司付了車輛保險款,做賬做應收賬款還是其他應收款
公司和大學簽訂研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,學校的研究生入職我們公司研發(fā)部門實習,我們支付學校一筆聯(lián)合培養(yǎng)費用。這個研發(fā)費用入什么科目合理呢?入培訓費還是捐贈贊助費?學校給我們開的票一半是培養(yǎng)費,一半是捐贈發(fā)票。
老師好,有兩個問題,麻煩解答, 1,7月開的發(fā)票有一部分不能確認收入,這部分增值稅有什么辦法可以沖銷嗎? 2,還有一張2019年的進項票沒有勾選,現(xiàn)在還可以勾選嗎?
老師,您好,公司是一般納稅人,4月份異地繳款,5月份繳納的稅款,然后我報7月份稅時,抵扣了4月份異地繳款的稅額,請問增值稅,還有附加稅科目錄入幾月份呢?我錄入到7月份賬里可以么?
老師,新企業(yè)小規(guī)模股東投資款多打了錢給公司,怎么處理?