那個自己手工填報數(shù)據(jù)就行
公司小規(guī)模納稅人,第3季度增值稅申報表主表23欄和24欄自動帶出數(shù)字怎么處理。本季度沒有去稅務(wù)局代開過增值稅專用發(fā)票。請問本季度為什么會有本期預(yù)交稅額呢?
小規(guī)模納稅人季報電子稅局自動帶出的的增值稅稅額為4383.03元,開票系統(tǒng)統(tǒng)計的稅額為4383.01,請問這種情況要怎么處理呢?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,我們是個體工商戶小規(guī)模納稅人,平時開票按稅率1%開的發(fā)票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報表的時候,增值稅報表是自動取數(shù),銷項稅自動按稅率3%取的數(shù)。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報表銷項稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現(xiàn)增值稅減免,又能體現(xiàn)賬面產(chǎn)生的增值稅和電子稅務(wù)局增值稅申報表增值稅數(shù)額一樣呢?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?