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老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷分錄

老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷分錄
2025-08-05 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-05 20:09

您好,就是圖中的紅沖分錄,再按收到的發(fā)票,科目是一樣的,最多是借方多一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,金額抄發(fā)票上了,

頭像
快賬用戶1197 追問 2025-08-05 20:11

可是我的庫存商品變成負(fù)數(shù)了,不用處理嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-05 20:12

您好,要處理,已全部賣出,負(fù)數(shù)部分沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2023-10-25
你好, 借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 以上為紅字 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-01-21
你好? ?是的? ?收到發(fā)票紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍處理。? ??
2020-11-02
同學(xué) 如果是只隔了一個(gè)月的話,可以把發(fā)票附在后面呢。
2021-08-04
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