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你好老師,我上個月暫估成本,價稅合計進(jìn)的成本,這個月發(fā)票來了我怎么做分錄沖回呀

2023-10-25 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-25 15:13

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:成本費用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶6114 追問 2023-10-25 15:14

謝謝老師

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快賬用戶6114 追問 2023-10-25 15:16

老師,還得在做一筆吧,應(yīng)付賬款還沒用沖完呀

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齊紅老師 解答 2023-10-25 15:17

差額調(diào)整成本費用

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借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:成本費用 負(fù)數(shù)
2023-10-25
你好,紅沖收到的發(fā)票的暫估,然后再做發(fā)票的當(dāng)時暫估怎么做的?
2023-04-03
暫估當(dāng)時怎么做的
2024-06-30
當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
2024-06-30
你當(dāng)時暫估完整的怎么做的?
2024-09-18
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