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Q

醫(yī)療服務(wù), 征前減免的稅額怎么計(jì)算,以收入為依據(jù)嗎?

2025-07-28 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-28 18:17

你好,是的,按收入做依據(jù)。

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快賬用戶6125 追問(wèn) 2025-07-28 18:52

減免稅額怎么計(jì)算啊

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齊紅老師 解答 2025-07-28 19:09

你好,這個(gè)本身免稅。 如果本身一開(kāi)始不免稅的,是按6%

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快賬用戶6125 追問(wèn) 2025-07-28 19:10

按照6%稅率計(jì)算出來(lái)的減免金額與申報(bào)表上的減免金額不一致 ?

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齊紅老師 解答 2025-07-28 21:39

你好,你發(fā)來(lái)看下,把你的申報(bào)表。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-28
同學(xué)你好,醫(yī)療收入為免稅收入,稅務(wù)局說(shuō)也要報(bào),那要算在銷(xiāo)售額里,填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。
2020-09-05
匯算時(shí)所得稅 (30000×12-60000-4500×12-24000-7000)×稅率-扣除數(shù) 你計(jì)算一下結(jié)果
2021-05-27
您好,按照合同金額或業(yè)務(wù)金額。
2021-04-07
餐費(fèi)收入需要計(jì)算增值稅,所得稅 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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