借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
11月支付12月到明年1月份的房租(其中兩個(gè)月是免租期,只支付其中一個(gè)月),發(fā)票未收到,如何會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
思考:以下三種情況如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理1.支付加工費(fèi)時(shí)收到普通發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票2.支付加重費(fèi)時(shí)收到普通發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)收到普通發(fā)票3.如果委托加工企業(yè)采用計(jì)劃成本法核算存貨
購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備價(jià)款970000元,支付的增值稅126100元(收到增值稅用發(fā)票),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)3100元(收到增值稅普通發(fā)票。全部款項(xiàng)均以銀行存款支付
收到今年1-12月15000的房租發(fā)票,只支付了7500,剩下的怎么入賬?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
亞馬遜,外銷(xiāo)9810方式怎么核算,先預(yù)退后實(shí)際銷(xiāo)售核算
建筑行業(yè),工地上支付的個(gè)人墊付的小額費(fèi)用,有收據(jù)但是沒(méi)有發(fā)票,原來(lái)也沒(méi)拿來(lái),可以用復(fù)印件入賬嗎?小金額的沒(méi)發(fā)票的可以入賬嗎?
-攤銷(xiāo)期不足1年的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)不應(yīng)該重分類(lèi)到“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示 ?
可是我公司是生產(chǎn)鮮食玉米加工企業(yè),自種自銷(xiāo),在種植期間買(mǎi)的各種農(nóng)藥,比如殺蟲(chóng)劑的規(guī)格都是不同的,有按噸的,有按升的,做賬的時(shí)候,我們是數(shù)量金額式,這種不同規(guī)格的產(chǎn)品怎么做賬
請(qǐng)問(wèn):這道題520萬(wàn)元,里面包含利息,題中沒(méi)有說(shuō),看不明白,我按520萬(wàn)元入賬,錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn):這道題312/360啥意思
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開(kāi)發(fā)時(shí)候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開(kāi)發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來(lái)我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒(méi)付齊,廠房也一直沒(méi)有過(guò)戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來(lái)繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒(méi)有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來(lái),全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒(méi)金額能通過(guò)什么方式改嗎?