可增設(shè)二明細(xì)明細(xì),如免稅收入與征稅收入
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個(gè)發(fā)票做收銷售收入的時(shí)候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
老師,我在四川成都,個(gè)體戶,90萬(wàn)收入,開票交了增值稅和附加稅,沒(méi)有交所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么算,滯納金罰款又怎么算呢? 個(gè)體戶的所得稅是每發(fā)生一次收入都要交,不是一年完了一起交嗎
你好,我們是市醫(yī)院平時(shí)醫(yī)療收入都是免稅的,現(xiàn)在開了實(shí)習(xí)費(fèi)的發(fā)票,不免稅需要交增值稅,我應(yīng)該怎么記賬怎么計(jì)提附加稅,報(bào)所得稅時(shí)能把免稅收入和征稅收入放一起算嗎?
老師,我們是私人開的醫(yī)院,進(jìn)藥的時(shí)候,分錄怎么做,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 主要是我想問(wèn),我們是一般納稅人,發(fā)票是免稅的,不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣一說(shuō),平時(shí)開具的都是普票,所以不管是我的收入和我的進(jìn)藥都不涉及應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)科目吧
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn),現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
老師,2024年度福利費(fèi)8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了,他們開自己車去出差,回來(lái)按一公里1.2元報(bào)銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬(wàn),是跟著設(shè)備一起計(jì)提折舊還是說(shuō)單獨(dú)核算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,省撥付到企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)人才的個(gè)人款,是按個(gè)稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點(diǎn)擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個(gè)怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎(jiǎng)金,會(huì)影響到社保年度平均工資嗎?這個(gè)事情怎么避免
老師你好,我問(wèn)一下我們今年做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有記到賬里,這個(gè)如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個(gè)賬該怎么記
這個(gè)回答不滿意
我想問(wèn)具體怎么記賬
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-征稅收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)
這5元花的不值
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等附加
報(bào)所得稅時(shí)能把免稅收入和征稅收入放一起算