所得稅是按季度繳納的,利潤*稅率,延期未交每天萬分之五的滯納金

老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
你好老師,我有個(gè)問題我這個(gè)企業(yè)2016年查到虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)處罰了只補(bǔ)交了增值稅,沒有補(bǔ)繳附稅和企業(yè)所得稅,當(dāng)是讓我按普票處理,現(xiàn)在2020年又讓補(bǔ)繳附稅和所得稅,我想問一下這個(gè)還收我滯納金和罰款嗎?
老師,我在四川成都,個(gè)體戶,90萬收入,開票交了增值稅和附加稅,沒有交所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么算,滯納金罰款又怎么算呢? 個(gè)體戶的所得稅是每發(fā)生一次收入都要交,不是一年完了一起交嗎
老師你好,我在一間公司上班有取得每月工資收入4500元,一年5.4萬,也沒有交個(gè)稅,但是我自己名下開了一間個(gè)體戶是負(fù)責(zé)人,想問我個(gè)體收入一年是52萬收入,成本費(fèi)用48萬,利潤是4萬,申報(bào)生產(chǎn)所得的時(shí)候減6萬不用交稅,個(gè)體戶收入和我工資收入會(huì)合并一齊算的嗎?
老師個(gè)體戶前3個(gè)季度收入都是29萬,第四季度50萬,那它交的增值稅是第四季度50萬而已嗎,還是一年全部加起來算應(yīng)納稅所得額計(jì)算稅金
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅


我們是個(gè)體戶沒有賬核定征收,這個(gè)利潤怎么算呢
收入??應(yīng)稅所得率,專管員會(huì)給你一個(gè)核定率