小規(guī)模納稅人如果是計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額減征額,通常是按3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入來(lái)計(jì)算。計(jì)算公式為:本期應(yīng)納稅額減征額=適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入×2%。 如果是小規(guī)模納稅人享受“六稅兩費(fèi)”減半征收優(yōu)惠政策,計(jì)算印花稅等稅費(fèi)的減征額時(shí),其基數(shù)是應(yīng)納稅額,而不是直接按3%的稅率收入計(jì)算。
小規(guī)模納稅人本期應(yīng)納稅額減征是怎么計(jì)算的,減按2%是什么數(shù)據(jù)乘以2%
不含稅銷(xiāo)售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷(xiāo)售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問(wèn)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的
小規(guī)模納稅人,應(yīng)納所得稅額是1034267.3,請(qǐng)問(wèn)減免所得稅額怎么計(jì)算
2.某小規(guī)模納稅人9月份銷(xiāo)售收入額為10300元,增值稅征收率為3%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)增值稅應(yīng)納稅額。怎么算呀
小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額怎么計(jì)算的2023年新規(guī)
老師,公司要開(kāi)銀行賬戶(hù),需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
請(qǐng)問(wèn)老師,外貿(mào)出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認(rèn)收入還是按照出口報(bào)關(guān)單的出口日期來(lái)確認(rèn)收入
支付給外單位個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來(lái)都沒(méi)有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好公司為個(gè)體戶(hù),裝潢牌匾給用戶(hù)制作牌匾的一個(gè)個(gè)體戶(hù),25年1月初銷(xiāo)售收入達(dá)到78,300元它的成本如果有人員干活,這個(gè)人員如果是付工資。做工資表,給這個(gè)人員按工資申報(bào)個(gè)稅是嗎 如果是干活就得是按勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)人員就得給我們開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,是不是
老師請(qǐng)問(wèn)比如25年沒(méi)有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以過(guò)幾個(gè)月再認(rèn)證抵扣嗎
公司注冊(cè)資金300萬(wàn),工商登記也是300萬(wàn),現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬(wàn),我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷(xiāo)制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門(mén)出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷(xiāo),打車(chē)有票都無(wú)法報(bào)銷(xiāo),這個(gè)合理嗎?