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Q

請問老師 23年的收入結(jié)算開票在24年的,被稅務(wù)局說收入成本不匹配。

2025-07-23 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-23 13:55

同學(xué),你好
那你應(yīng)該在23年做無票收入

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您好,這個的話,是更正23年的申報表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
?您好,不可以的,23年賬根本沒有錯,只是24年申報有點麻煩要去稅務(wù)大廳申報,因為24年 未開票收入累計數(shù)不能小于0,您帶上12月申報表,和24年發(fā)票去大廳申報 因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(但時間已經(jīng)過去了) 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報未開票收入),等客戶開票時再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報未開票收入負(fù)數(shù),和實際開票收入),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。
2024-05-24
郭老師在線。24年收到發(fā)票,應(yīng)做紅沖原暫估分錄,再按實際發(fā)票金額入賬。具體如下: 1. 紅沖原暫估:借:存貨/成本 -XX 貸:原材料/庫存商品 -XX 2. 按發(fā)票入賬:借:原材料/庫存商品 -XX 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 -XX 這樣能確保賬務(wù)準(zhǔn)確反映實際交易。
2024-09-23
你好,借,現(xiàn)金 貸,以前年度損益,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-12-27
同學(xué)你好,如果金額不大,可以在24年入賬,如果金額過大,需要走以前年度損益調(diào)整科目。但是都可以入賬,這個不用擔(dān)心。五年內(nèi)的發(fā)票稅務(wù)局都認(rèn)可
2025-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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