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請(qǐng)問23年報(bào)了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報(bào)表,還是說不用管23年報(bào)表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。

2024-05-24 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-24 16:09

您好,這個(gè)的話,是更正23年的申報(bào)表才可以的,不能在24年做

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快賬用戶9873 追問 2024-05-24 16:20

老師,更正23年申報(bào)表,那是不是就得把不開票收入的稅金退回來

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:21

嗯對(duì),這樣的話是需要的

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快賬用戶9873 追問 2024-05-24 17:34

老師,我感覺不太對(duì)呢?如果報(bào)的是開票收入,不可能倒回去23年作廢發(fā)票吧。

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齊紅老師 解答 2024-05-24 17:43

你現(xiàn)在不是23年對(duì)應(yīng)的發(fā)票錯(cuò)了嗎

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您好,這個(gè)的話,是更正23年的申報(bào)表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
?您好,不可以的,23年賬根本沒有錯(cuò),只是24年申報(bào)有點(diǎn)麻煩要去稅務(wù)大廳申報(bào),因?yàn)?4年 未開票收入累計(jì)數(shù)不能小于0,您帶上12月申報(bào)表,和24年發(fā)票去大廳申報(bào) 因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報(bào)不了未開票收入(負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時(shí)再開。(但時(shí)間已經(jīng)過去了) 收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開票收入),等客戶開票時(shí)再?zèng)_回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。
2024-05-24
免稅對(duì)應(yīng)的不可以抵扣 這個(gè)費(fèi)用是免稅的,對(duì)應(yīng)的還是應(yīng)稅
2024-05-22
你好,2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理?
2024-02-29
同學(xué),你好 24年開票的,建議把23年的賬務(wù)的收入改到24年做
2024-05-10
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