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老師,公司去年花20000元從個(gè)人買了一輛二手車,用的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票直接入賬的,到上個(gè)月折舊計(jì)提了4445.83元,這個(gè)月把這個(gè)二手車出售給個(gè)人了。也是拿到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,分錄是不是應(yīng)該這樣做 借:銀行存款 8000 借:累計(jì)折舊 4445.83 借:營業(yè)外支出 7554.17 貸:固定資產(chǎn) 20000 ,分錄是這樣做么?我們還需要再開票么?報(bào)稅怎么填???

2025-07-22 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-22 16:30

同學(xué)你好 需補(bǔ)增值稅處理: 轉(zhuǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理 15554.17、累計(jì)折舊 4445.83 貸:固定資產(chǎn) 20000 收款:借:銀行存款 8000 貸:固定資產(chǎn)清理 7766.99(8000/1.03)、應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 233.01 減免 1%:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 80.97 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)損失:借:營業(yè)外支出 7787.18 貸:固定資產(chǎn)清理 開票與報(bào)稅 無需再開票(憑二手車發(fā)票入賬)。 報(bào)稅:按簡(jiǎn)易計(jì)稅(減按 2%)申報(bào),填對(duì)應(yīng)銷售額、減免額欄次

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:34

我們?nèi)ツ曩I入的時(shí)候,沒找個(gè)人開票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:38

同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:42

您剛才說是3-2稅率,現(xiàn)在您說13%稅率,我有點(diǎn)蒙,老師,我們這個(gè)情況,應(yīng)該是哪個(gè)稅率?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:42

09年之前沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:43

那我們這個(gè)情況呢,老師?您給我捋捋說一下,我有點(diǎn)看懵了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:45

你是一般納稅人還是小規(guī)模呢

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:45

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:46

同學(xué)你好 那你按3%來交稅哦

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:46

因?yàn)槟阗忂M(jìn)的時(shí)候這個(gè)沒有專票抵扣

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:47

那我們是不是確實(shí)屬于應(yīng)抵扣而未抵扣呢,這個(gè)怎么判斷?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:48

你看你勾選平臺(tái)有這個(gè)待勾選嗎?沒有就是不能抵扣

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:49

當(dāng)時(shí)沒有,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我用的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,沒有讓賣方個(gè)人給我開票。應(yīng)該就不會(huì)在待抵扣那里顯示吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:54

是的 那你就按3%來計(jì)算

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:57

我們?nèi)ツ曩I入的時(shí)候,沒找個(gè)人開票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢? 剛才這個(gè)問題的時(shí)候,您回答我的是“是的”,那現(xiàn)在就是不應(yīng)該按13%,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:58

是的這個(gè)不屬于的,按3%交稅

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 16:59

09年之前沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率 ,您剛才不是說09年之前的才3-2么?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:59

你這個(gè)也是3%的哦,因?yàn)槭嵌周?

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 17:07

那什么情況按照13%交稅呢,老師?

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快賬用戶7848 追問 2025-07-22 17:09

就是什么情況屬于賣二手車按照13%交稅的情況呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:14

購進(jìn)的時(shí)候你抵扣進(jìn)項(xiàng)了按13%

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可以的 借固定資產(chǎn)清理了, 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
2025-07-11
您好,分錄還少了增值稅,一般人要20000/1.13*13%增值稅的哦
2024-09-01
學(xué)員你好,賣車時(shí),要計(jì)入資產(chǎn)處置損益的
2023-08-31
你好,你這個(gè)沒有交增值稅,最后一個(gè)沒有考慮增值稅的。
2023-08-31
你好,第一個(gè)是借固定資產(chǎn)清理。
2023-10-06
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