同學(xué)你好 需補(bǔ)增值稅處理: 轉(zhuǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理 15554.17、累計(jì)折舊 4445.83 貸:固定資產(chǎn) 20000 收款:借:銀行存款 8000 貸:固定資產(chǎn)清理 7766.99(8000/1.03)、應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 233.01 減免 1%:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 簡(jiǎn)易計(jì)稅 80.97 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)損失:借:營業(yè)外支出 7787.18 貸:固定資產(chǎn)清理 開票與報(bào)稅 無需再開票(憑二手車發(fā)票入賬)。 報(bào)稅:按簡(jiǎn)易計(jì)稅(減按 2%)申報(bào),填對(duì)應(yīng)銷售額、減免額欄次
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對(duì)公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對(duì)嗎
老師:你好,我們買了一臺(tái)=手灑水車,開出了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票9萬元,車身價(jià)和過戶費(fèi)共89500元,另外500元是請(qǐng)人從市里過完戶開到工地現(xiàn)金給司機(jī)的,我這筆記:借:固定資產(chǎn)一灑水車,9萬,貸:銀行存款89500元,另外500元現(xiàn)金怎么記分錄?
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理。現(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師您好,請(qǐng)問:我剛接手一個(gè)戶,前任會(huì)計(jì)給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場(chǎng)公允價(jià)),前任會(huì)計(jì)告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價(jià)格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請(qǐng)問老師,前任會(huì)計(jì)這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對(duì)嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
@董孝彬老師在嗎?還有請(qǐng)教的
老師,我公司是小規(guī)模,主營出租非自有的不動(dòng)產(chǎn),增值稅稅率是5%嗎?裝修好再出租的,裝修費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
增加實(shí)收資本,需要寫章程修正案嗎?
新成立公司怎么做財(cái)務(wù)預(yù)算
老師您好,請(qǐng)問個(gè)體工商戶的經(jīng)營所得稅稅率是幾個(gè)檔,分點(diǎn)稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購一批門,門來就直接進(jìn)工地,一直都是這個(gè)模式,進(jìn)銷存臺(tái)賬還需要登記嘛?我們沒有庫房,也不入庫房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時(shí),根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個(gè)體戶每個(gè)月定額4萬,現(xiàn)在開票是不是每個(gè)月不超過10萬就可以不交稅
商品按月計(jì)提減值,1月2月3月都計(jì)提了減值,4月計(jì)提減值后就賣掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬,請(qǐng)問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個(gè)人所得稅里的高管,對(duì)于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國交個(gè)稅嗎?還是說不區(qū)分居住時(shí)間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國納稅
我們?nèi)ツ曩I入的時(shí)候,沒找個(gè)人開票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢?
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的哦
您剛才說是3-2稅率,現(xiàn)在您說13%稅率,我有點(diǎn)蒙,老師,我們這個(gè)情況,應(yīng)該是哪個(gè)稅率?
09年之前沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率
那我們這個(gè)情況呢,老師?您給我捋捋說一下,我有點(diǎn)看懵了
你是一般納稅人還是小規(guī)模呢
一般納稅人
同學(xué)你好 那你按3%來交稅哦
因?yàn)槟阗忂M(jìn)的時(shí)候這個(gè)沒有專票抵扣
那我們是不是確實(shí)屬于應(yīng)抵扣而未抵扣呢,這個(gè)怎么判斷?
你看你勾選平臺(tái)有這個(gè)待勾選嗎?沒有就是不能抵扣
當(dāng)時(shí)沒有,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我用的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,沒有讓賣方個(gè)人給我開票。應(yīng)該就不會(huì)在待抵扣那里顯示吧?
是的 那你就按3%來計(jì)算
我們?nèi)ツ曩I入的時(shí)候,沒找個(gè)人開票,直接用二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票入賬的,這個(gè)是不是就不屬于應(yīng)抵扣而未抵扣了啊,今年銷售這個(gè)二手車給個(gè)人,就得按照13%計(jì)算增資稅呢? 剛才這個(gè)問題的時(shí)候,您回答我的是“是的”,那現(xiàn)在就是不應(yīng)該按13%,對(duì)吧?
是的這個(gè)不屬于的,按3%交稅
09年之前沒抵扣進(jìn)項(xiàng)的才是2%或3%的稅率 ,您剛才不是說09年之前的才3-2么?
你這個(gè)也是3%的哦,因?yàn)槭嵌周?
那什么情況按照13%交稅呢,老師?
就是什么情況屬于賣二手車按照13%交稅的情況呢?
購進(jìn)的時(shí)候你抵扣進(jìn)項(xiàng)了按13%