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老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進(jìn)了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計(jì)提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對公直接轉(zhuǎn)給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務(wù)處理,借 固定資產(chǎn)清理(原值減累計(jì)折舊)借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)(原值),收到出售價(jià)款,借 銀行存款3000,貸 固定資產(chǎn)清理3000 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 營業(yè)外支出 貸(固定資產(chǎn)清理余額),這樣對嗎

2022-10-31 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 17:01

學(xué)員你好,這個(gè)稅是需要交的,收到銀行存款3000 借:銀行存款3000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3193 追問 2022-10-31 17:03

那 收到價(jià)款時(shí),按多少稅率價(jià)稅分離

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:07

購進(jìn)的時(shí)候?qū)Ψ浇o你開的稅率是多少,如果是13%,你銷售也是13%的

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快賬用戶3193 追問 2022-10-31 17:25

當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí),是二手車公司開的發(fā)票,看不到稅率,只能看到車價(jià)合計(jì)7500元,我們現(xiàn)在是一般納稅人,出售也是13%嗎

當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí),是二手車公司開的發(fā)票,看不到稅率,只能看到車價(jià)合計(jì)7500元,我們現(xiàn)在是一般納稅人,出售也是13%嗎
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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:31

這個(gè)是13%的稅率的,你出售也是13%

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快賬用戶3193 追問 2022-10-31 17:42

但是當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí),我們是小規(guī)模納稅人,沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng),我記得沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)的,稅率為3%

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齊紅老師 解答 2022-10-31 17:50

你沒有抵扣,不代表對方的稅率低,不過小規(guī)模期間購入的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為一般納稅人后出售可以使用簡易計(jì)稅 《國家稅務(wù)總局關(guān)于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第1號)第一條規(guī)定,納稅人購進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)時(shí)為小規(guī)模納稅人,認(rèn)定為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn),可按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅,同時(shí)不得開具增值稅專用發(fā)票。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅征收率有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)第五條、將《國家稅務(wù)總局關(guān)于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第1號)中“可按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅”,修改為“可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅”。 因此,企業(yè)認(rèn)定為一般納稅人后出售該設(shè)備可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。

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學(xué)員你好,這個(gè)稅是需要交的,收到銀行存款3000 借:銀行存款3000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-31
您好 營業(yè)外支出科目現(xiàn)在用資產(chǎn)處置損益科目
2023-12-12
學(xué)員你好,賣車時(shí),要計(jì)入資產(chǎn)處置損益的
2023-08-31
你好,你這個(gè)沒有交增值稅,最后一個(gè)沒有考慮增值稅的。
2023-08-31
進(jìn)項(xiàng)抵扣了的情況下,對的是的固定資產(chǎn)就是不含稅的金額。其他的正確。
2025-03-10
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