可入營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除

老師 您好!個(gè)人出租給企業(yè)的房屋,代開發(fā)票產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和個(gè)稅房東不承擔(dān),企業(yè)承擔(dān)可以入賬稅前扣除嗎?
給員工租的房子,員工走的報(bào)銷,代開的發(fā)票個(gè)人所得稅和房產(chǎn)稅都是我們公司承擔(dān)的,承擔(dān)的稅金可以稅前扣除么?
替房東代開房租發(fā)票,產(chǎn)生的稅費(fèi)公司承擔(dān),這部分稅費(fèi)可以稅前扣除嗎
租的個(gè)人房屋,增值稅及附加費(fèi)和個(gè)人所得稅還有房產(chǎn)稅由公司承擔(dān),公司承擔(dān)的本來由房東承擔(dān)的費(fèi)用,可以稅前扣除嗎
公司承租個(gè)人的房產(chǎn),個(gè)人產(chǎn)生的個(gè)稅、增值稅 房產(chǎn)稅 由公司承擔(dān),公司承擔(dān)的水費(fèi)怎么入賬?可以稅前扣除嗎
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀


如果合同上說明,稅款由公司承擔(dān),也不能稅前扣除嗎
不能的,因?yàn)橥甓愖C明上是個(gè)人