你好,承擔(dān)的稅金不可以稅前扣除
老師您好!公司給員工租個人房屋當(dāng)宿舍用,房租費及稅金公司承擔(dān),這些費用都可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師 您好!個人出租給企業(yè)的房屋,代開發(fā)票產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和個稅房東不承擔(dān),企業(yè)承擔(dān)可以入賬稅前扣除嗎?
給員工租的房子,員工走的報銷,代開的發(fā)票個人所得稅和房產(chǎn)稅都是我們公司承擔(dān)的,承擔(dān)的稅金可以稅前扣除么?
公司承擔(dān)的員工的住房房租 員工還可以按照專項附加扣除房租在個稅前扣除嘛
老師,員工租房子,是 以1.公司名義簽合同去稅務(wù)代開發(fā)票(代開發(fā)票的稅金公司承擔(dān)的,) ,公司還要給員工申報個稅 ,個稅由員工承擔(dān) 2 .員工自己和房東簽房屋租賃合同,公司做工資表走補貼并入工資。 哪種方式比較好呢? 第二種方式?jīng)]有發(fā)票,是否可以全額在所得稅稅前扣除
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評估價值,如甲資產(chǎn)賬面價值4000萬,評估價值14000萬,那評估后的價值14000萬,置銀行等額價值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會計分錄怎么做,涉及到哪些稅?請老師講詳細(xì)些?
老師,有關(guān)收款收據(jù)的一個問題,由于第二聯(lián)遺失了,對方給我第一聯(lián),蓋了章,我可以用嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿多少,減免增值稅,減免增值稅怎么記賬?增值稅減免了,附加稅就不用計提了吧?
營業(yè)執(zhí)照下來以后,需要做稅務(wù)登記,還需要做什么,
老師好,個體工商戶需要實繳嗎?
求承兌匯票的會計分錄。
郭老師,4.24日付了境外的港口費用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個月,整個結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時我們支付了$13984.16,但是對方實際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
老師,今天的成本票,可以放到6月嗎??催了幾天,都說給,昨天忘了催,說是今天開,
老師,我這里的公司上個月應(yīng)交稅費六萬多,但是老板不交說現(xiàn)在沒錢,然后稅務(wù)局也發(fā)了稅費催繳通知,老板也不吭聲,那這個月還需要報稅嗎?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
房產(chǎn)稅和個人所得稅都不能對吧?
我之前把這部分計入管理費用 福利費了,年底在調(diào)增可以嗎?
嗯嗯年底一筆調(diào)增就是了
調(diào)增的記錄需要用A4紙打印出來附在最后一個月憑證后面嗎?
嗯嗯,弄個清單就是了
還有一個問題,平時都是員工去稅務(wù)代開的發(fā)票,走的報銷,這種也要將每個月的房租并入個人工資繳納個人所得稅嗎?
是的,就是那樣操作的
福利費有發(fā)票還要并入員工工資交個稅嗎?
是的,這個是給個人的非貨幣福利
請問老師福利費哪些情況需要并入工資交個稅???
各種貨幣補貼和津貼都要,過節(jié)發(fā)的福利
那么老師,員工房租開發(fā)票走報銷,那不是沒有必要開票了,每個月房租直接并入工資薪金不就行了嗎?
可以直接造在工資表,房租補貼
請問老師,23年年初就沒有并入工資,可以9月份一次性并入工資申報個稅嗎?
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
實務(wù)中會查這些嗎?稅務(wù)咋知道我是給個人的居住的福利還是公司集體員工住的呢?
你這個是員工代開的,是公司租的就是公司的合同
如果將合同改為公司和房東租的,房東在代開發(fā)票給公司,是不是可以處理為不并入工資交個稅了?
是的,就是那個意思的哈