你好,正規(guī)的做法是去更正去年的匯算。
去年做的暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有收到票,匯算清繳調(diào)增了。匯算后收到了部分發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)帳怎么做呢?
有一筆管理費(fèi)用,實(shí)際發(fā)票沒有收到,然后我去年已經(jīng)入賬,然后他們告訴我沒有發(fā)票了,不報(bào)銷了,要沖抵掉我要在今年如何做賬呢?然后2021年匯算清繳要調(diào)減費(fèi)用嗎?
老師,公司去年3季度盈利繳了幾十塊錢的企業(yè)所得稅,然后年終是虧了,因?yàn)闆]有開票就沒有做賬,然后現(xiàn)在做年終匯算要退稅,就被稅務(wù)監(jiān)控到了,現(xiàn)在叫把利潤(rùn)調(diào)上去,繳了一點(diǎn)稅,那么我現(xiàn)在賬要怎么做呢?然而現(xiàn)在馬上要開票是包含去年的收入。
老師,去年的發(fā)票現(xiàn)在沒收到,匯算清繳調(diào)增了;后期發(fā)票收到了該怎么處理
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫(kù)的庫(kù)存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師您好,屬于燃?xì)怃N售,燃?xì)獍惭b工程,這種公司,是私人的,這種公司辦公室2員就兩三人,其他安裝工程都是承包給別人做的,這種公司正規(guī)嗎?人數(shù)特別少,一年還開票幾千萬
老師,個(gè)體戶查賬征收當(dāng)時(shí),沒有做賬,還會(huì)允許享受應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收嗎
你好老師請(qǐng)問一下我如果對(duì)方公司7月份對(duì)我們以前月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了一部分,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我是要8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在補(bǔ)稅嗎
老師,您知道刻法人私章的流程嗎:個(gè)人向企業(yè)出租房屋,可以提供增值稅專用發(fā)票嗎? 答:可以提供增值稅專用發(fā)票。根據(jù)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn)以及其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),購(gòu)買方或承租方不屬于其他個(gè)人的,納稅人繳納增值稅后可以向稅局申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票。 請(qǐng)問這個(gè)一般納稅人可以嗎?
同事派到外單位學(xué)習(xí)交流發(fā)生交通費(fèi)住宿如何記賬?
沈陽(yáng)的公司,租的房子,房產(chǎn)證上用途是商業(yè),租金6萬元,房產(chǎn)稅合計(jì)是多少?交的稅明細(xì)都是什么? 感謝老師
老師您好,請(qǐng)問灑水車是否需要繳納車輛購(gòu)置稅
老師,個(gè)體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個(gè)工作,一個(gè)地方,一個(gè)老板開了2個(gè)店,一個(gè)是36間房的酒店,一個(gè)是4000多平米的賣廠,就招了一個(gè)會(huì)計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場(chǎng),我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請(qǐng)問如何做賬呢
老師,更正匯算太麻煩了,還有別的方法么,
你好,那你就直接當(dāng)本年的算了。不用去調(diào)去年的。
老師,那就是按照發(fā)票金額直接做在今年的賬上,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方我寫什么科目呢
你好,是的。貸方你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,這樣期末結(jié)轉(zhuǎn)以后,對(duì)利潤(rùn)是沒有影響的對(duì)不
你好,這個(gè)是有影響的。
老師,我沒太明白呢,能幫我講下么,我的理解是這兩個(gè)都是損益類的,期末結(jié)轉(zhuǎn)以后就沒有余額了,然后對(duì)利潤(rùn)總額的影響都互相抵消了
你好,整體最終是沒有影響。我以為你是問的是貸方是不是影響。
嗯嗯,謝謝老師,這么做的目的就是把發(fā)票入賬,然后最終是不影響利潤(rùn)的,對(duì)交所得稅沒有影響,這么理解對(duì)不
你好,是的可以這樣理解。