你好,是虛開的進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎??
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進(jìn)項發(fā)票異常,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
老師,我們購買設(shè)備113萬元,進(jìn)項稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報增值稅做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進(jìn)項發(fā)票,之前被稅局通知說是異常憑證,讓我們做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說解除異常憑證了,那么,這2張進(jìn)項發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過的進(jìn)項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進(jìn)項發(fā)票,進(jìn)項稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
物流公司,司機(jī)報銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納
不是,是發(fā)票異常需要轉(zhuǎn)出
你好,我需要知道異常的具體原因,才好確定轉(zhuǎn)出分錄的借方科目的?
供應(yīng)商沒交稅,
你好,如果是真實交易,只是供應(yīng)商沒有申報稅款。轉(zhuǎn)出的分錄是 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)