你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
前期已抵扣的進項稅專票被認(rèn)定為異常發(fā)票,本期電子稅務(wù)局系統(tǒng)做進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
因發(fā)票被列為異常憑證,進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
老師,你好!有筆已抵扣的憑證被稅局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
是以前年度的,
在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,在今年6月又解除風(fēng)險,讓我們重新抵扣了
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅、費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
那在6月可以重新抵扣的話,會計分錄又怎么做?
你好,再做相反的分錄就可以了。
是之前的發(fā)票又允許抵扣了是嗎?是的話做相反。
做相反分錄時前年度損益調(diào)整是貸方記數(shù),還是借方負(fù)數(shù)金額?
貸方就可以了 借進項轉(zhuǎn)出 貸以前年度損益調(diào)整
收到稅控盤專票,那在電子稅務(wù)局申報時,免稅金額是不是應(yīng)該填寫這張發(fā)票的不含稅金額?
你好,收到這個發(fā)票,你要填寫免稅金額是什么意思?
金稅盤的年費發(fā)票,是專票,這個之前是開普票,在當(dāng)月申報時可以減免申報的
你好,你需要抵扣的時候減免明細(xì)表和表4,本期發(fā)生額實際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額
這個發(fā)票額是278元,進項稅額是15.74,因為是專票,所在在發(fā)票系統(tǒng)勾選 ,那么減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫262.26?
你好,這里填寫的是價稅合計 280
這張發(fā)票的金額是278,按你這樣說的話,那就對不上了呀,減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫278,發(fā)票勾選那里又勾了進項稅額15.74,因為就是這樣操作的,所以才對不上數(shù)
這個是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認(rèn)證 認(rèn)證抵扣的話,附表二第一行和第二航里面填寫就行,其他的不要填寫
有分280和278的2種發(fā)票的嗎?我們付款是278元,對方給我們開了專票,這種發(fā)票是不能全額抵扣的嗎?
很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個 你那是金穗盤的維護費嗎?你看下他發(fā)票怎么開的?
是這樣子的發(fā)票
不能全額抵扣的 認(rèn)證抵扣