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已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?

2024-07-13 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 16:20

你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:42

是以前年度的,

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:43

在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,在今年6月又解除風(fēng)險,讓我們重新抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:43

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅、費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:43

那在6月可以重新抵扣的話,會計分錄又怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:44

你好,再做相反的分錄就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:44

是之前的發(fā)票又允許抵扣了是嗎?是的話做相反。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:26

做相反分錄時前年度損益調(diào)整是貸方記數(shù),還是借方負(fù)數(shù)金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:26

貸方就可以了 借進項轉(zhuǎn)出 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:33

收到稅控盤專票,那在電子稅務(wù)局申報時,免稅金額是不是應(yīng)該填寫這張發(fā)票的不含稅金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:37

你好,收到這個發(fā)票,你要填寫免稅金額是什么意思?

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:40

金稅盤的年費發(fā)票,是專票,這個之前是開普票,在當(dāng)月申報時可以減免申報的

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:46

你好,你需要抵扣的時候減免明細(xì)表和表4,本期發(fā)生額實際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:00

這個發(fā)票額是278元,進項稅額是15.74,因為是專票,所在在發(fā)票系統(tǒng)勾選 ,那么減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫262.26?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:03

你好,這里填寫的是價稅合計 280

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:10

這張發(fā)票的金額是278,按你這樣說的話,那就對不上了呀,減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫278,發(fā)票勾選那里又勾了進項稅額15.74,因為就是這樣操作的,所以才對不上數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:16

這個是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認(rèn)證 認(rèn)證抵扣的話,附表二第一行和第二航里面填寫就行,其他的不要填寫

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:21

有分280和278的2種發(fā)票的嗎?我們付款是278元,對方給我們開了專票,這種發(fā)票是不能全額抵扣的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:24

很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個 你那是金穗盤的維護費嗎?你看下他發(fā)票怎么開的?

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:30

是這樣子的發(fā)票

是這樣子的發(fā)票
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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:32

不能全額抵扣的 認(rèn)證抵扣

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你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-07-13
借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-07-13
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-07-12
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
2025-07-14
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-17
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