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已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?

2024-07-13 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 16:20

你好,這個(gè)是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:42

是以前年度的,

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:43

在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在今年6月又解除風(fēng)險(xiǎn),讓我們重新抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:43

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅、費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 16:43

那在6月可以重新抵扣的話,會(huì)計(jì)分錄又怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:44

你好,再做相反的分錄就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:44

是之前的發(fā)票又允許抵扣了是嗎?是的話做相反。

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:26

做相反分錄時(shí)前年度損益調(diào)整是貸方記數(shù),還是借方負(fù)數(shù)金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:26

貸方就可以了 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:33

收到稅控盤專票,那在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),免稅金額是不是應(yīng)該填寫這張發(fā)票的不含稅金額?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:37

你好,收到這個(gè)發(fā)票,你要填寫免稅金額是什么意思?

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 17:40

金稅盤的年費(fèi)發(fā)票,是專票,這個(gè)之前是開普票,在當(dāng)月申報(bào)時(shí)可以減免申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2024-07-13 17:46

你好,你需要抵扣的時(shí)候減免明細(xì)表和表4,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:00

這個(gè)發(fā)票額是278元,進(jìn)項(xiàng)稅額是15.74,因?yàn)槭菍F?,所在在發(fā)票系統(tǒng)勾選 ,那么減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫262.26?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:03

你好,這里填寫的是價(jià)稅合計(jì) 280

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:10

這張發(fā)票的金額是278,按你這樣說的話,那就對(duì)不上了呀,減免明細(xì)表和表4里的金額是不是填寫278,發(fā)票勾選那里又勾了進(jìn)項(xiàng)稅額15.74,因?yàn)榫褪沁@樣操作的,所以才對(duì)不上數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:16

這個(gè)是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認(rèn)證 認(rèn)證抵扣的話,附表二第一行和第二航里面填寫就行,其他的不要填寫

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:21

有分280和278的2種發(fā)票的嗎?我們付款是278元,對(duì)方給我們開了專票,這種發(fā)票是不能全額抵扣的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:24

很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個(gè) 你那是金穗盤的維護(hù)費(fèi)嗎?你看下他發(fā)票怎么開的?

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快賬用戶5898 追問 2024-07-13 18:30

是這樣子的發(fā)票

是這樣子的發(fā)票
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齊紅老師 解答 2024-07-13 18:32

不能全額抵扣的 認(rèn)證抵扣

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