你好,什么時(shí)間抵扣的?還有當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?qū)Ψ焦?yīng)商被稅務(wù)局查到?jīng)]有交稅,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下把之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做,只要求稅金轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,稽查局要求我們有一筆2014年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
已進(jìn)項(xiàng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師,已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒(méi)法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
上月抵扣的,借應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
假如借應(yīng)收賬款-10000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-10000嗎
不需要的這個(gè)都是籃子
籃子什么意思?
藍(lán)色的,藍(lán)色的,你那個(gè)是負(fù)數(shù)不是嗎?都是1萬(wàn)金額,而且是發(fā)票的稅額。
你可以舉例子嗎?具體分錄開(kāi)始的分錄,轉(zhuǎn)出的分錄具體到數(shù)字例子我看看
我舉例子? 你問(wèn)我賬務(wù)處理,你把你的賬務(wù)處理發(fā)過(guò)來(lái),我給你寫(xiě)賬務(wù)處理就是 借應(yīng)收賬款,2000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100, 貸應(yīng)付賬款2100 借應(yīng)收賬款100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100