關(guān)鍵是你原來的分錄是怎樣做的?
已抵扣的進項稅額,因?qū)Ψ焦?yīng)商被稅務(wù)局查到?jīng)]有交稅,需要做進項轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄。
已經(jīng)抵扣失控發(fā)票,現(xiàn)在被稅務(wù)查出來喊做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補交該稅款,會計分錄怎么寫
請問有一份進項發(fā)票因為對方企業(yè)沒有交稅然后我司被稅局要求把該份發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們是沒有發(fā)生退貨的,那分錄該如何做?
我方已抵扣進項稅額,已轉(zhuǎn)到未交增值稅,對方這個月開的紅字發(fā)票,我怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
原來分錄是:借:費用 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸:預付
借:費用? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
老師,已經(jīng)抵扣的進項現(xiàn)在是不允許抵扣。
轉(zhuǎn)出就不抵扣了呀