借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 國(guó)稅局 2023查到供應(yīng)商異常 要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬
已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)進(jìn)入待抵扣科目,該筆稅額已經(jīng)抵扣了
老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)進(jìn)入待抵扣科目,該筆稅額已經(jīng)抵扣了
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?