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老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進項稅額轉出分錄怎么做,收到發(fā)票時進入待抵扣科目,該筆稅額已經抵扣了

2024-11-13 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-13 09:58

借:待抵扣進項 貸:進項轉出

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快賬用戶7142 追問 2024-11-13 10:00

哪補交分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-11-13 10:03

你是在那個月補交的?

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快賬用戶7142 追問 2024-11-13 10:04

當月轉出當月補交

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齊紅老師 解答 2024-11-13 10:05

直接計入應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7142 追問 2024-11-13 10:07

具體怎么結轉,有具體分錄

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快賬用戶7142 追問 2024-11-13 10:08

就是轉出7萬,這個月抵扣1萬,剩下部分要交稅,全部是當月轉出,當月交

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齊紅老師 解答 2024-11-13 10:08

借:增值稅-待抵扣進項 貸:增值稅-進項轉出 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7142 追問 2024-11-13 10:11

哪進項轉出不是還有余額嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-13 10:12

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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借:待抵扣進項 貸:進項轉出
2024-11-13
借:成本費用科目 貸:待抵扣科目
2024-11-13
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-03-07
你好,其實這個要看是什么原因要轉,比如說是因為用于職工福利還是本身不能抵扣。而且要知道你這張進項票取得時的憑證是怎么做的?
2025-05-06
同學你好!這個的話 借:管理費用-招待費 ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? 貸:銀行存款 轉出 借:管理費用-招待費 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2021-04-12
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