您好,這個(gè)以前做錯(cuò),是去年還是當(dāng)年?
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
這個(gè)銷售原材料,借庫(kù)存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤(rùn)2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤(rùn)1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
@郭老師 我們幼兒園每個(gè)月末的時(shí)候會(huì)結(jié)算幼兒伙食臺(tái)賬,但是發(fā)票還沒(méi)有來(lái),結(jié)算時(shí)的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春,然后在下個(gè)月開(kāi)發(fā)票來(lái)時(shí)的分錄是:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) ,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 正數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-蘇秀春 正數(shù),這前后這樣做分錄對(duì)嗎
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢(qián)沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好?或者有沒(méi)有其他分錄
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢(qián)沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好? 第二個(gè)分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對(duì)吧,但是有個(gè)老師說(shuō)這樣做,我覺(jué)得取數(shù)的時(shí)候,這筆收入就沖了
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購(gòu)的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模公司可以開(kāi)出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有的可以開(kāi)嗎
老師在電子稅務(wù)局哪里查企業(yè)教什么稅和是什么企業(yè)準(zhǔn)則
老師,我想問(wèn)下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
當(dāng)年的,因?yàn)閳?bào)表出了,9月的時(shí)候其他業(yè)務(wù)成本貸方,利潤(rùn)表識(shí)別不了,結(jié)轉(zhuǎn)損益也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到
你要這樣寫(xiě)
借:銀行存款
貸:本年利潤(rùn),這樣寫(xiě)就對(duì)了
9月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 (借方正數(shù))貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?可以嗎?銀行已經(jīng)正過(guò)一次還要正數(shù)嗎
你9月還沒(méi)有結(jié)賬,你直接刪除掉重新做就可以了
結(jié)賬了,已經(jīng),而且報(bào)表已經(jīng)提交
利潤(rùn)表讀不了是什么意思,是沒(méi)有顯示出來(lái)嗎
對(duì)的,沒(méi)有減掉這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本,正常要反映在其他業(yè)務(wù)成本的
最好是更正前面的表,這樣調(diào)的不對(duì)
我想問(wèn)為什么損益表科目,沖減的時(shí)候都要放發(fā)生方向然后負(fù)數(shù),有什么依據(jù)嗎
這個(gè)是你財(cái)務(wù)軟件的原因,我財(cái)務(wù)軟件在貸方就沒(méi)有問(wèn)題