你好,你的其他業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額怎么做的?
老師,我是借,庫存現(xiàn)金100、貸其他業(yè)務(wù)收入100,老師,我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),比如成本95元,是不是,借其他業(yè)務(wù)成本95,貸原材料95,這樣對(duì)嗎,謝謝
老師,其他業(yè)務(wù)收入還需要直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 比如 借:其他應(yīng)收款—老板1000 貸:其他業(yè)務(wù)收入—手續(xù)費(fèi)1000 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的話直接是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去是嗎,月底結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
這個(gè)銷售原材料,借庫存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務(wù)收入2046,月底結(jié)轉(zhuǎn),借其他業(yè)務(wù)收入2046,貸本年利潤2046,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務(wù)成本1904,但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個(gè)成本哪里出錯(cuò)了
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長了,請(qǐng)問店長把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問一下平常的一些無票支出怎么做賬,
其他業(yè)務(wù)收入是2筆,其他業(yè)務(wù)成本是一筆,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的借本年利潤1904貸其他業(yè)務(wù)成本1904
不對(duì)其他業(yè)務(wù)成本發(fā)生額的時(shí)候怎么做的?借其他業(yè)務(wù)成本貸本年利潤嗎?
借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎?當(dāng)時(shí)
不是,成本就做了一筆分錄,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤,貸其他業(yè)務(wù)成本
那就不對(duì),你都沒有發(fā)生額,怎么會(huì)有結(jié)轉(zhuǎn)的。
是不是之前還得做一筆分錄,在結(jié)轉(zhuǎn),這樣,借其他業(yè)務(wù)成本1904,貸原材菜小件1904,這是銷售原材料,這樣再做一筆對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的。
好的要不那個(gè)數(shù)找不出來,期末余額其他業(yè)務(wù)成本那有余額數(shù),結(jié)賬結(jié)不了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。