你好,是的,您的分錄是正確的
老師,我是借,庫存現(xiàn)金100、貸其他業(yè)務收入100,老師,我這個結轉(zhuǎn),怎么結轉(zhuǎn),比如成本95元,是不是,借其他業(yè)務成本95,貸原材料95,這樣對嗎,謝謝
老師,我在網(wǎng)上看的,如果以前成本少結轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品 如果以前成本多結轉(zhuǎn)就是借:其他業(yè)務成本 負數(shù) 貸:庫存商品負數(shù) 這樣可以嗎?
老師我們是外貿(mào)企業(yè),進來螢石粉烘干以后銷售,假如進來以后100噸,銷售95噸,那5噸我可不可直接結轉(zhuǎn)成本,做為自然損耗:借庫存商品 100噸 貸應付100噸,借:銀行95噸,貸收入95噸,結轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本-內(nèi)銷95噸,主營業(yè)務成本-烘干損耗5噸,貸:庫存商品
請問老師,在產(chǎn)品可以這樣理解是嗎?比如 領料: 借:生產(chǎn)成本100 貸:原材料100 結轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品中:借:庫存商品95 貸:生產(chǎn)成本95 這樣就產(chǎn)生了在產(chǎn)材料(在產(chǎn)品5元) 這樣理解對嗎?
這個銷售原材料,借庫存現(xiàn)金2046,貸其他業(yè)務收入2046,月底結轉(zhuǎn),借其他業(yè)務收入2046,貸本年利潤2046,然后結轉(zhuǎn)銷售原材料成本,借本年利潤1904,貸其他業(yè)務成本1904,但是結轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務成本的余額1904老師給看看這個成本哪里出錯了
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師,我就想問一下,結轉(zhuǎn)其他業(yè)務成本是結轉(zhuǎn)95還是100
在嗎老師,等著吧
在嗎老師
您好,結轉(zhuǎn)的金額是95
如果借其他業(yè)務成本100,貸原材料100是錯誤的嗎,可不可以,借其他業(yè)務成本5,貸原材料5
您好,要看您實際的成本是多少。就填多少
主營業(yè)務收入也是這樣結轉(zhuǎn)的
您好,是的,也是這樣結轉(zhuǎn)分錄。
謝謝老師耐心解答
不客氣,祝您工作順利,身體健康