你好,借:進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:進項稅額 借固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
老師我們是運輸企業(yè),稅務(wù)局最近找我們順我們?nèi)ツ耆〉玫倪M項發(fā)票是異常票讓我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,我們做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,然后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費未交增值稅這樣對嗎
老師好,我們有一筆進項票,已在認證系統(tǒng)認證抵扣,現(xiàn)在領(lǐng)導讓進項轉(zhuǎn)出,那做分錄是: 1、借:銷售費用 100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款 113 2、借:銷售費用 13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 13 老師,這樣對嗎
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
請問已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出做分錄是借進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進項稅,那賬面上的進項稅就減少了呀,怎么把轉(zhuǎn)出的這個稅額轉(zhuǎn)到成本里呢
老師,我們購買設(shè)備113萬元,進項稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
還是算到固定資產(chǎn)的價值里面唄,不能進項抵扣,但是業(yè)務(wù)真實,作為固定資產(chǎn)價值入賬了
是的,不可以 抵扣就計入相應(yīng)的成本或者費用