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老師,我們購買設(shè)備113萬元,進項稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

2024-03-20 08:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 08:15

你好,借:進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:進項稅額 借固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6826 追問 2024-03-20 08:17

還是算到固定資產(chǎn)的價值里面唄,不能進項抵扣,但是業(yè)務(wù)真實,作為固定資產(chǎn)價值入賬了

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-20 08:18

是的,不可以 抵扣就計入相應(yīng)的成本或者費用

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你好,借:進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:進項稅額 借固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-20
你好,你這個鏡像轉(zhuǎn)出是什么原因?
2024-04-23
是今年的還是去年的呢
2021-07-29
你好? ?是的到時去繳納做賬:借?應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 就可以了??
2021-07-29
您好,那您這個借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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