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老師好,我們有一筆進(jìn)項(xiàng)票,已在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那做分錄是: 1、借:銷售費(fèi)用 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款 113 2、借:銷售費(fèi)用 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 老師,這樣對嗎

2022-12-07 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 11:01

同學(xué)你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶5260 追問 2022-12-07 11:04

假如這筆業(yè)務(wù)在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證,選擇認(rèn)證不抵扣的話,那么分錄就是: 借:銷售費(fèi)用113 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 銀行存款 100

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齊紅老師 解答 2022-12-07 11:11

同學(xué)你好 不是 這個分錄不對 需要先 借銷售費(fèi)用100 借進(jìn)項(xiàng)13 貸銀行存款113 借銷售費(fèi)用13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13

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快賬用戶5260 追問 2022-12-07 11:15

您的意思是發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證抵扣的分錄與認(rèn)證不抵扣的分錄一樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-07 11:20

同學(xué)你好 對的 不抵扣要轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用

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快賬用戶5260 追問 2022-12-07 11:24

發(fā)票在認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證抵扣與認(rèn)證不抵扣這兩種方式做分錄都是一樣的,那在電子稅局填報時呢?是怎么填報的?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 11:28

同學(xué)你好 對的 不抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 多了一個分錄

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同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-12-07
你好;? ? 沒有認(rèn)證做? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去 ; 你直接做進(jìn)項(xiàng)稅不對的? ?
2022-06-14
你好?實(shí)際業(yè)務(wù)可以這樣處理
2024-11-10
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
對的,是的,是這么做的。
2023-02-03
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