您好,這種5月補(bǔ)計(jì)提就可以
5月支付補(bǔ)交的2022年度匯算清繳企業(yè)所得稅,之前未計(jì)提,5月入賬會(huì)計(jì)分錄一定要經(jīng)過(guò),應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目嗎?為什么?
老師,3月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,4月份匯算清繳,繳納了企業(yè)所得稅,4月做賬怎么寫分錄,需要補(bǔ)計(jì)提嗎 麻煩寫一下摘要和分錄
老師,請(qǐng)問(wèn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人企業(yè),5月份補(bǔ)繳了所得稅匯算清繳,現(xiàn)在4月份的時(shí)候要做計(jì)提嗎?如果要的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
老師你好!企業(yè)所得稅 每年都進(jìn)行匯算清繳,我想問(wèn),年末12月31日需要計(jì)提出 次年5月匯算清繳的企業(yè)所得稅金額, 并計(jì)提嗎?
3月份補(bǔ)提了去年的預(yù)繳企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
5月補(bǔ)計(jì)提,5月繳費(fèi)是吧,5月還交了增值稅附加稅都要補(bǔ)計(jì)提是嗎
是的,這些都放在5月計(jì)提就可以
我都在4月計(jì)提了,5月繳費(fèi)可以嗎?