您好,摘要:2023年匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
老師,4月份做第一季度企業(yè)所得稅,需要繳納,那是不是在4月份里面做計提、繳納和結轉的分錄啊
老師,3月份匯算清繳補繳了200企業(yè)所得稅,但是去年12月沒有計提,現在3月怎么做分錄做賬
5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時交了企業(yè)所得稅,現在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
老師,匯算清繳后需要補繳企業(yè)所得稅需要計提嗎?計提的分錄是怎么寫
老師,3月份沒有計提企業(yè)所得稅,4月份匯算清繳,繳納了企業(yè)所得稅,4月做賬怎么寫分錄,需要補計提嗎 麻煩寫一下摘要和分錄
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項價格錯誤,要求對這幾項價格錯誤的改掉,因為是之前月份,不確定對方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨紅沖之前幾個月份這單獨幾個錯誤的嗎
請問以前年度勾選認證的一張加油費進項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進項稅額了,,現在要調整到今年,需要怎么做分錄呢?
應收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應收貸方還掛金額,怎么調賬
工商年報中工資支總額怎么填寫
初級會計證如何郵寄領取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經營水泥制品,目前同時談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務,其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計稅發(fā)票,請問公司應該如何處理?謝謝
請問用13-3期的系數算完了,現值折到那個時點了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂供應蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點和虧損點。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補償,那么我這個拆遷收到的房屋補償要交什么稅嗎?
不需要調整以前年度損益吧
本來交企業(yè)所得稅就是4月交的
您好,我們是交的23年還是245年1季度 所得稅呀,,如果是匯繳23年所得稅,要用這個科目哦
可以不用這個科目嗎
您好,可以的,小企業(yè)會計準則直接用? 所得稅費用科目,影響24年利潤表