借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 和普通發(fā)票一樣做賬務(wù)處理。確認某某業(yè)務(wù)收入。
老師您好 :請問本月確認無票收入五十萬應(yīng)該怎么寫分錄
無票收入寫分錄的時候是含稅的對嗎?,下個月還要開票,會沖掉無票收入,在按照發(fā)票重新編寫憑證,怎么寫摘要和分錄
請問應(yīng)收票據(jù)的摘要應(yīng)該怎么寫啊
老師好,請教一下,收到留抵稅額通知書時,會計分錄摘要應(yīng)該怎么寫
老師請問一下,發(fā)票未回,但是需要抵扣應(yīng)該怎么做賬,怎么寫摘要
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
哦,謝謝老師! 我突然想起了,有一張開了發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入的時候忘記寫應(yīng)交稅費了怎么辦呢?是去年12月份的一張票。
?那你看下收入是加稅合計做的嗎?
是的,那張票當月就收到款了的。是價稅合計一起做的收入。
那你現(xiàn)在更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費
直接就做上面老師說的這一個步驟就可以了嗎? 還有就是他上一個代賬會計給他們做的賬好像都沒有做應(yīng)繳稅費這個科目之前他們做錯了,比如前面兩年的,我不用去管他了嗎?
是的 你看下你需要繳納增值稅嗎?不需要交把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤都要修改,全部修改。
麻煩老師了。就是這一張票,這個金額麻煩老師幫我詳細的把分錄寫出來,包括金額?金額這么小,一年也就開兩張票的話,應(yīng)該也不需要交納稅吧。
單位是什么行業(yè)的?這個是用在哪里的?使用部門是哪個部門兒?有使用時間限制嗎?
就是裝飾公司的,小規(guī)模,沒什么業(yè)務(wù),就是剛剛說的那個有一張開了發(fā)票做主營業(yè)務(wù)收入的時候忘記寫應(yīng)交稅費了怎么辦呢?是去年12月份的一張票。
去年的收入沒寫增值稅交了增值稅沒有? 人家給你們提供消毒服務(wù),這個是用在哪里的知道嗎?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 和普通發(fā)票一樣做賬務(wù)處理。確認某某業(yè)務(wù)收入。 2025-07-12 18:15 然后這個的話是無票收入,怎么知道他的應(yīng)交稅費的金額呢
不動產(chǎn)勞務(wù)派遣5%其他的1% 含稅的÷1.01×1%
好的,相當于只要是無票收入都需要自己算稅金是嗎?
是的對的是的對的