借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 次月紅沖這個分錄做正常開票分錄
無票收入寫分錄的時候是含稅的對嗎?,下個月還要開票,會沖掉無票收入,在按照發(fā)票重新編寫憑證,怎么寫摘要和分錄
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個正確的,申報(bào)增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報(bào)增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
無票收入242966 68,開票收入57977.75,方便這寫一下開票沖無票的分錄嗎?我以后金額要等于190988.93(無票收入?開票收入)的金額,我要用這個金額報(bào)稅,但是分錄不會寫
財(cái)務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報(bào)銷,作為乙方會計(jì)這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價(jià) 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
員工在公司買的打印機(jī),因?yàn)橛袊a(bǔ)補(bǔ)貼,發(fā)票只能開個人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
應(yīng)交增值稅也的寫,
無票收入也需要寫增值稅
摘要直接寫無票收入 主營業(yè)務(wù)收入后面不跟無票收入二級明細(xì)怎么樣
也可以,二級科目根據(jù)你核算需要設(shè)置就可以
本月繳納電費(fèi)收到了收據(jù),但是沒有收到發(fā)票,本月成本需要電費(fèi),這分錄怎么寫
沒發(fā)票外帳掛在預(yù)付賬款里面
但是我需要成本
那你做費(fèi)用處理,后期來發(fā)票貼后面
可以這樣嗎?比如5月的憑證,6月才開票,可以把6月的發(fā)票貼在5月的憑證后面嗎?
實(shí)際發(fā)生了,你又要成本,只能這么處理一下
那5月的發(fā)貨清單,結(jié)果6月才開發(fā)票,也可以直接把5月的清單覆在6月的銷售收入的憑證后面對吧,這樣5月就不用確認(rèn)無票收入了
你5月就實(shí)際發(fā)生了銷售,就要算收入,你電費(fèi)是實(shí)際發(fā)生了,沒票而已,不是沒有發(fā)生電費(fèi)就可以做成本的
好的,明白了,5月還做無票收入
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紅沖上月無票收入,后按照發(fā)票重新入賬,摘要怎么寫
紅沖上月無票收入 摘要寫,紅沖 后按照發(fā)票重新入賬 摘要寫,5月xx業(yè)務(wù)開票收入
好的,謝謝老師
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