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小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務處理?所得稅如何處理?

2025-06-23 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-23 22:13

你好 會計上計入銷售費用 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 企業(yè)所得稅上,確認收入和成本,差額200要交稅。

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快賬用戶3991 追問 2025-06-23 22:15

會計上,借銷售費用 800+稅,貸庫存商品 800,貸銷賬稅是嗎?然后所得稅匯算的時候調增200 收入是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-23 22:15

是的,就是同學說的這樣。

頭像
快賬用戶3991 追問 2025-06-23 22:19

為什么會計上不算視同銷售也計入收入?

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你好 借:委托加工物資 貸:原材料等 對方開發(fā)票的時候 借:委托加工物資 增值稅 貸:銀行存款
2021-12-21
受托方給委托方開加工費發(fā)票 委托方 借委托加工物資 貸原材料 銀行存款等 受托方 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-12-22
你好,這個酒和商品一起確認收入, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-酒 -商品 銷項稅額
2020-10-15
第一個借庫存商品貸銀行存款 不能抵扣所得稅 第二個借其他應收款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅 第三個季度30萬以內(nèi)10行里面填寫,如果超過的話,第一行里面填寫 第4個,沒有采購發(fā)票抵扣不了所得稅,需要納稅調增。
2024-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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