你好,是對(duì)外銷售確認(rèn)了收入就結(jié)轉(zhuǎn)。 如果沒(méi)有確認(rèn)收入,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
銷售型企業(yè)。老師季度末成本不夠,做暫估。。。借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目是什么?
老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫(kù)存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,第二個(gè)月沖暫估,在做一筆正常入庫(kù)的分錄,請(qǐng)問(wèn)這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,月未做結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),發(fā)票未到,可以做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-(暫估),貸:庫(kù)存商品(暫估)嗎?
老師好,想咨詢下 我們公司第二季度利潤(rùn)總額有點(diǎn)高,老板想少交點(diǎn)所得稅,讓我再做點(diǎn)工資進(jìn)去,工資是只能做到六月底還是也可以往前在做幾個(gè)月的?
每月都有的廢品收入可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,然后不報(bào)未開(kāi)票收入嗎?每月一千不到的金額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師:應(yīng)收款中銀行收到錢了,但是沒(méi)開(kāi)票,之前會(huì)計(jì)就當(dāng)無(wú)票收入報(bào)了增值稅,但是現(xiàn)在又開(kāi)始要開(kāi)票了,這個(gè)該怎么處理呀?
老師,我們公司是國(guó)有企業(yè)。請(qǐng)了兩個(gè)講師給我們公司講課,課時(shí)費(fèi)5000元/小時(shí)。一共兩小時(shí),每人5000元,往返機(jī)票住宿及餐費(fèi)均由我們公司支付。現(xiàn)在是政府不讓走接待費(fèi),已經(jīng)取消接待費(fèi)了。假如要簽合同包含這些課時(shí)費(fèi)及往返機(jī)票住宿及餐費(fèi)。應(yīng)該怎么簽合同呀?
老師,實(shí)操中,企業(yè)法人長(zhǎng)投,大于等于百分之五十控股,被投資企業(yè)分紅給投資方,是不是可以按照自己公司規(guī)定分紅,不用按投資比例分
公司投資公司,支付投資款50萬(wàn),需要繳什么稅
老師好,公司贈(zèng)送客戶金條,成本20克12000元 怎么做分錄呢?
賣廢品的收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入-廢品收入,需要報(bào)無(wú)票收入嗎
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開(kāi)票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的具體什么意思
發(fā)票開(kāi)了,確認(rèn)收入了
就是貨款還沒(méi)結(jié)
你好,既然確認(rèn)了收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)應(yīng)的成本的?