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老師您好,請問老師:應(yīng)收款中銀行收到錢了,但是沒開票,之前會計就當(dāng)無票收入報了增值稅,但是現(xiàn)在又開始要開票了,這個該怎么處理呀?

2025-07-14 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 08:28

紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的就行。

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快賬用戶1450 追問 2025-07-14 08:37

請問老師,這個是去年做的無票收入,這個該怎么做沖紅呀?增值稅之前做無票收入報過一回,這次還報不?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 08:39

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

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齊紅老師 解答 2025-07-14 08:39

無票收入負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票里面正數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-14 08:39

最后一正數(shù)1負(fù)數(shù)是0。

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快賬用戶1450 追問 2025-07-14 08:42

嗯嗯,我明白了!請問老師,這次開票報增值稅,正常報嗎?需要把之前已經(jīng)報過得無票收入減去不?

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齊紅老師 解答 2025-07-14 08:42

你好,對的是的,需要的。

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紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的就行。
2025-07-14
您好,需要加上無票收入的,謝謝
2021-05-28
你好 無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報?
2021-11-03
你好!這個現(xiàn)在申報是申報2季度的,你可以報0
2024-07-04
填寫未開具發(fā)票負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2021-09-06
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