你好,同學(xué) 如果金額一模一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用 如果金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要重新做
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請(qǐng)問是否需要做分錄沖成本?
請(qǐng)問下 做賬 暫估借 庫存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本5000貸庫存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,第二個(gè)月沖暫估,在做一筆正常入庫的分錄,請(qǐng)問這里上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬元顧問費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用?。?/p>
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本重新做是按差額做嗎?還是紅沖再重新做
金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本重新做是按差額做嗎? 按照差額補(bǔ)做可以的;紅沖重新做也是可以的,兩種方式都可以