您好,這個是需要做暫估的,需要的
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師,年前成本票不夠,暫估了庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要沖銷,成本那部分要沖嗎? 年前分錄如下 借:庫存商品-暫估 100萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-配件 100萬 貸:庫存商品-暫估 100萬
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
請問分錄怎么做
就是借應(yīng)付賬款? 帶 以前年度損益調(diào)整? 借? ?以前年度損益調(diào)整? ?貸? 未分配利潤
意思是我做的沖庫存的分錄是錯誤的嗎?我們是先做了入庫再沖庫存,是不是應(yīng)該再做一筆老師您發(fā)的這樣做?
嗯對是這個意思的哈
借,應(yīng)付賬款,是指什么?
按照我說的這個輸入修改就可以了,然后你之前的沖銷
可是我今年發(fā)票回來了,入庫就做了 借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款-某某公司
對啊,然后這個不是做反方向了嗎這個
可是我們?nèi)ツ陼汗赖臅r候,就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
對啊,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,然后用我說的,以前年度損益調(diào)整,這個不是沖銷了?
您看下我寫的分錄是否有誤?
沒錯,你只不過沒有用以前年度損益調(diào)整直接用了未分配利潤
小企業(yè)會計準則沒有這個科目,,第五點可以直接 借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,利潤分配-未分配利潤,這樣做可以嗎
可以,事沒有問題的這個
調(diào)增那一筆有反映到未分配利潤,我想問,收到發(fā)票沖銷之前暫估的,還需不需要反映主營業(yè)務(wù)成本或者未分配利潤呢?
不用,目前的話流水可以的