您好,這個是需要做暫估的,需要的
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實(shí)際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師,年前成本票不夠,暫估了庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要沖銷,成本那部分要沖嗎? 年前分錄如下 借:庫存商品-暫估 100萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-配件 100萬 貸:庫存商品-暫估 100萬
老師,請教一下,我們公司收到保險公司的賠償款,那我們要開票嗎
郭老師您好,一個建筑公司開成本票開了11萬的水泥,稅務(wù)局要查這張票,說不合規(guī)
老師剛剛繳納公積金,顯示未做單位年度基數(shù)調(diào)整不允許做匯補(bǔ)繳什么意思,每次都是匯繳就好了
去年員工來了半年,去年的社評工資除六吧
老師,分公司開票超過500萬會升為一般納稅人嗎
老師您好,工會經(jīng)費(fèi)是不是30人以下企業(yè)不用繳納?
老師好我是建筑勞務(wù)公司甲方以房抵勞務(wù)費(fèi),班組長用個體工商戶發(fā)票開給勞務(wù)公司平房款可以嗎
老師,我們買臺叉車用報廢的叉車置換抵款。關(guān)鍵是這個報廢叉車不是我們公司的沒有入賬的。這個分錄怎么做才好。
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù),稅率為6%吧
新注冊公司要勾選稅務(wù)專用章嗎?
請問分錄怎么做
就是借應(yīng)付賬款? 帶 以前年度損益調(diào)整? 借? ?以前年度損益調(diào)整? ?貸? 未分配利潤
意思是我做的沖庫存的分錄是錯誤的嗎?我們是先做了入庫再沖庫存,是不是應(yīng)該再做一筆老師您發(fā)的這樣做?
嗯對是這個意思的哈
借,應(yīng)付賬款,是指什么?
按照我說的這個輸入修改就可以了,然后你之前的沖銷
可是我今年發(fā)票回來了,入庫就做了 借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款-某某公司
對啊,然后這個不是做反方向了嗎這個
可是我們?nèi)ツ陼汗赖臅r候,就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
對啊,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,然后用我說的,以前年度損益調(diào)整,這個不是沖銷了?
您看下我寫的分錄是否有誤?
沒錯,你只不過沒有用以前年度損益調(diào)整直接用了未分配利潤
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目,,第五點(diǎn)可以直接 借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,利潤分配-未分配利潤,這樣做可以嗎
可以,事沒有問題的這個
調(diào)增那一筆有反映到未分配利潤,我想問,收到發(fā)票沖銷之前暫估的,還需不需要反映主營業(yè)務(wù)成本或者未分配利潤呢?
不用,目前的話流水可以的