公司贈(zèng)送客戶金條,會(huì)計(jì)分錄分兩步: 購進(jìn)時(shí): 借:庫存商品 —— 金條 12000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(若取得專票,按票上稅額) 貸:銀行存款等 12000 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅額 贈(zèng)送時(shí)(視同銷售,按公允價(jià)值計(jì)稅,假設(shè)公允與成本同): 借:銷售費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12000 %2B 銷項(xiàng)稅額(12000×13% ) 貸:庫存商品 —— 金條 12000 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1560 (12000×13% )
老師,請問拿公司產(chǎn)品做獎(jiǎng)品贈(zèng)送給客戶,怎么出分錄
公司對公預(yù)付貨款5萬元,贈(zèng)送7500元,合計(jì)預(yù)付充值57500元(其中我公司實(shí)際預(yù)付35000元,贈(zèng)送了5250元。一個(gè)客戶把款打到老板私人戶15000元.贈(zèng)送了2250元)該分錄怎么做
老師,公司做活動(dòng)把商品贈(zèng)送給客戶會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司購買金條贈(zèng)送給客戶怎么做分錄,增值稅能不能抵扣
公司購買3條LV絲巾送客戶,總價(jià)值13450元 請問老師,購買時(shí)和送客戶后分錄分別要怎么做?
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有核這個(gè)稅種,開票就要按照3%交稅嗎?
老師,免稅的肉制品普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,如果長期兼職員工可以不為其夠買5五險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶已申請2年了,但是今年5月第一次開票,原來也沒申報(bào)過,這次申報(bào)出現(xiàn)這個(gè)
老師請問,那材料商6月開的專票,我在7月報(bào)稅已經(jīng)勾選抵扣后,他7月份要紅沖這張專票,我在8月的時(shí)候如果沒有其他收入也沒有進(jìn)項(xiàng),我需要8月增值稅申報(bào)中轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)的話,老師那轉(zhuǎn)出后我當(dāng)月是不是就要把這筆轉(zhuǎn)出的稅金交上稅呀
印花稅征收范圍,?老師請問
老師好。發(fā)工資如果賬上沒錢。是不也要先計(jì)提出來,有錢了再發(fā)
老師您好:在這題目,該選擇哪? 麻煩幫我解析。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做老師
我們與甲方公司打官司,他們欠我們的租賃費(fèi),他支付我們的延期履行資金利息計(jì)入什么科目
這個(gè)用繳納消費(fèi)稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不需要
老師如果發(fā)放時(shí)候按照成本價(jià) 作為計(jì)稅基礎(chǔ),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒有
代扣代繳個(gè)稅怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候扣除
給客戶金條,繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款,不代扣企業(yè)自己承擔(dān)? 借銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 是這樣做嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣做
代扣代繳的個(gè)稅 不需要客戶在繳納回來 公司自己承擔(dān) 這樣可以?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的