根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能做到6月份,你可以暫估其他的費(fèi)用。
老師,我想問(wèn)一下,我們公司開(kāi)出機(jī)械租賃發(fā)票150萬(wàn),勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),需要成本票,個(gè)人代開(kāi)給公司機(jī)械租賃票150萬(wàn),勞務(wù)的成本需要做工資表,我4.5.6三個(gè)月做了50萬(wàn)的工資,還有50萬(wàn),后面還要再做工資,但是7月要季報(bào),如果有50的利潤(rùn),是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我能不能多開(kāi)進(jìn)點(diǎn)機(jī)械票,先通過(guò)季報(bào),不預(yù)繳所得稅,然后后面幾個(gè)月再做工資,把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來(lái),這樣可以嗎?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,今年才開(kāi)的,之前一直沒(méi)什么費(fèi)用,也沒(méi)要做賬的。就只有一個(gè)季度末有點(diǎn)利息收入,所以從今年年初就一個(gè)季度做一次賬只有幾張憑證,現(xiàn)在每月發(fā)工資,可以現(xiàn)在從現(xiàn)在開(kāi)始就一個(gè)月做一次賬了嗎?
老師您好,我公司老會(huì)計(jì)明年退休,我接替她工作。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,我們是工業(yè)企業(yè)。第一、第二季度老板往往不想預(yù)繳企業(yè)所得稅,老會(huì)計(jì)的做法是在季度末,預(yù)提一筆費(fèi)用,然后下月沖回。我們整年是不欠所得稅的,最后都會(huì)真實(shí)交所得稅,就是老板不想在前兩季度預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)老會(huì)計(jì)這做法有問(wèn)題嗎?有沒(méi)有別的方法達(dá)到老板需求?謝謝!
老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們假如說(shuō)3月份開(kāi)了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)我這個(gè)員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說(shuō)1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬(wàn)多的這個(gè)人工成本,但是往后這幾個(gè)月,嗯,每個(gè)月都要做工資,我的意思就是說(shuō)1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說(shuō)嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧伲坏乃枚愡^(guò)多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個(gè)月都要一直做工資嗎?肯定到時(shí)候費(fèi)用還會(huì)上來(lái),我說(shuō)我想問(wèn)的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說(shuō)退稅麻煩嗎?
老師,我們是建材公司,類(lèi)似工程的,第四季度盈利100多萬(wàn),大概交8萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬(wàn)了,確實(shí)我們有時(shí)候沒(méi)有錢(qián)付給人家,人家開(kāi)發(fā)票也慢,老板只想交1萬(wàn)左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票,或者其他人開(kāi)的費(fèi)用票,全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬(wàn)吧,這樣可以嗎?因?yàn)槲艺f(shuō)暫估做那么多也不好,老板問(wèn)我,那我覺(jué)得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒(méi)有交
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,還有什么費(fèi)用可以暫估? 這個(gè)工資都是只計(jì)提,都不一定能發(fā)的了的
你好,辦公費(fèi)沒(méi)有其他的了嗎?
沒(méi)...公司好幾個(gè)月都沒(méi)什么業(yè)務(wù) 只有五月份開(kāi)了一張五十萬(wàn)的發(fā)票 所以第二季度利潤(rùn)總額就有點(diǎn)高了
那就暫估其他費(fèi)用。
借管理費(fèi)用其他 貸其他應(yīng)付款暫估
老師 暫估了不是也得有發(fā)票嗎? 那后續(xù)拿不到發(fā)票咋辦呢
沒(méi)有發(fā)票,紅沖不就行了,你以后有工資,紅沖他不可以嗎?
以后發(fā)生了工資, 你費(fèi)用增加了, 你不需要這個(gè)暫估了,你再紅沖它。
哦哦明白了 暫時(shí)計(jì)提可以把所得稅降下去 那影不影響匯算清繳嘞老師
匯算清繳之前,你全部紅沖了就不影響。如果沒(méi)有紅沖的話,那匯算清繳需要納稅調(diào)增沒(méi)有發(fā)票的這一部分。