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Q

老師您好,我想問(wèn)一下,就是我們假如說(shuō)3月份開(kāi)了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)我這個(gè)員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說(shuō)1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬(wàn)多的這個(gè)人工成本,但是往后這幾個(gè)月,嗯,每個(gè)月都要做工資,我的意思就是說(shuō)1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說(shuō)嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧伲坏乃枚愡^(guò)多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個(gè)月都要一直做工資嗎?肯定到時(shí)候費(fèi)用還會(huì)上來(lái),我說(shuō)我想問(wèn)的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說(shuō)退稅麻煩嗎?

2024-03-12 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 12:05

您好, 如果不想預(yù)繳的話 可以等到年底的時(shí)候再繳稅

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 12:07

好的老師,但是就是說(shuō)如果我這個(gè)第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的話,如果成本費(fèi)用過(guò)于低的話,它它會(huì)顯示一個(gè)應(yīng)交所得稅多少多少錢(qián)?如果我要是說(shuō)嗯一直不交的話,會(huì)不會(huì)有滯納金呢?會(huì)不會(huì)稅務(wù)局給我打電話呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:07

是的所以可以暫估成本? 可以先虧損不繳稅

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 12:08

嗯,就是我們這個(gè)業(yè)務(wù)它是屬于這個(gè)環(huán)保設(shè)備的那個(gè)運(yùn)維服務(wù),所以那個(gè)人工的工資他就是嗯成本就是工人的技術(shù)嘛,它就是成本,如果我暫估的話,如果我暫估成本的話,我可以用員工的工資來(lái)充這個(gè)暫估成本嗎?往后這幾個(gè)月的員工的工資來(lái)沖這個(gè)暫無(wú)成本可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:10

沒(méi)問(wèn)題 是可以這么做的呢

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 12:15

好的老師,如果我暫估成本的話,假如說(shuō)我暫估的成本估高了,假如說(shuō)我雇了10萬(wàn)的暫估成本,但是呢,我這一年下來(lái),嗯我可能只回充了9萬(wàn),那這多余的1萬(wàn)我該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 12:18

按照暫估的時(shí)候做負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)就行

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 14:41

好的 老師 就是不知道公司一年要開(kāi)多少發(fā)票 做工資人數(shù)確定不了或者拿不準(zhǔn)怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:41

這種只能先暫估,最后再?zèng)_銷(xiāo)暫估

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 14:46

老師,我想問(wèn)一下那個(gè)暫估成本的那個(gè)分錄怎么做呢?就是暫估的那個(gè)人工成本

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:46

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估就成了

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 14:49

老師如果說(shuō)要是做工資的話,嗯,這個(gè)月要產(chǎn)生工資了,人員工資了怎么怎么做那個(gè)沖 暫估的這個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:50

沖銷(xiāo)暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 14:50

借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:50

沖銷(xiāo)的話就按照我上面說(shuō)的這么做

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-12 14:52

王老師,那要是用銀行存款發(fā)放這個(gè)工資的話怎么辦呢?這個(gè)工資就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:53

沖銷(xiāo)暫了,然后發(fā)放工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸銀行存款

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快賬用戶4621 追問(wèn) 2024-03-13 09:15

老師你好,我想問(wèn)一下就是我2月份的記賬是嗯計(jì)提2月工資200發(fā)放2月工資200,嗯,然后我3月份申報(bào)2月份個(gè)稅所屬期的時(shí)候交,就申報(bào)了200,這樣做對(duì)嗎?這個(gè)程序沒(méi)事吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:15

對(duì),沒(méi)有錯(cuò)就是這么做的

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