對方取得專票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng), 你是開的5%以下的稅率,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。
上個(gè)月11月份,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),銷項(xiàng)票稅額差3016的稅額,進(jìn)項(xiàng)不夠抵銷項(xiàng)稅額,不夠抵扣,今天到了1號(hào)了,我可以開票了嗎?稅額是不是從這個(gè)月算起了
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
一般納稅人勞務(wù)派遣有差額征稅的項(xiàng)目,也有不是差額的項(xiàng)目,請問是所有進(jìn)項(xiàng)票都不得抵扣還是和差額有關(guān)的項(xiàng)目不能抵扣
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
選擇差額開票,收到的進(jìn)項(xiàng)票還能抵扣嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊的公司需年審嗎?
老師這題他給出了一個(gè)發(fā)放股利怎么去算利潤留存率?
老師,A公司跟B公司一直有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,A公司以付工程款形式付款600萬給B公司,然后讓B公司以退款方式轉(zhuǎn)回給A公司,這樣操作對B公司有哪些影響?
老師請教一下,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)可以用各資產(chǎn)加權(quán)平均周轉(zhuǎn)天數(shù)來計(jì)算,為什么總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)不可以加權(quán)平均
袋裝大麥茶能放到辦公用品里嗎
委托加工業(yè)務(wù),原材料直接從供應(yīng)商運(yùn)到加工廠,委托加工完成的產(chǎn)品直接從工廠交貨給客戶,企業(yè)內(nèi)部還需要做入庫出庫單嗎?
我開出去的是差額的普票,但是我收到了進(jìn)項(xiàng)的專票。我今天在進(jìn)行納稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)勾選了進(jìn)項(xiàng),但是應(yīng)納稅額沒減少
那個(gè)需要自己填附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我要抵扣應(yīng)交稅額,我為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那么你正常抵扣就行了哈,為啥要減少呢?