是差額按5%開票的項目進項不能抵扣
小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),有分包項目,是以差額之后的銷售額納稅嗎?差額后按季不超30萬是不是免增值稅? 同樣,如果是一般納稅人建筑清包簡易征收,有分包,是不是也是差額后納稅呢?進項不得抵扣?
老師你好,請問一下我單位是一般納稅人勞務(wù)派遣公司,采用差額計稅和開票,能不能進行進項抵扣?
外面是一家一般納稅人,商務(wù)公司服務(wù)行業(yè),有勞務(wù)派遣證,如果選擇差額征稅的話,費用類的專票還能抵扣嗎,還是取得的所有專票都不得抵扣呢
一般納稅人勞務(wù)派遣有差額征稅的項目,也有不是差額的項目,請問是所有進項票都不得抵扣還是和差額有關(guān)的項目不能抵扣
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以使用差額征收的5%的征收率嗎?還有就是一般納稅人的勞務(wù)派遣公司如果采取差額征稅的5%上稅的話,可以進項稅抵扣嗎
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?