你好,學(xué)員,差額計(jì)稅是不能抵扣的
老師我是一般納稅人,勞務(wù)派遣公司,報(bào)稅選的是差額征稅,是我收的的所有類型的增值稅專票都不能抵扣用嗎
勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
一般納稅人的勞務(wù)公司差額征稅可以開全額專票嗎?還有取得專票進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣嗎?
外面是一家一般納稅人,商務(wù)公司服務(wù)行業(yè),有勞務(wù)派遣證,如果選擇差額征稅的話,費(fèi)用類的專票還能抵扣嗎,還是取得的所有專票都不得抵扣呢
一般納稅人勞務(wù)派遣有差額征稅的項(xiàng)目,也有不是差額的項(xiàng)目,請(qǐng)問是所有進(jìn)項(xiàng)票都不得抵扣還是和差額有關(guān)的項(xiàng)目不能抵扣
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個(gè)配件出去,配件原價(jià)總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個(gè)稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺(tái)賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個(gè)體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個(gè)樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)