你好;? ? 1. 差額征收的業(yè)務(wù)選擇的是簡易計(jì)稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇簡易計(jì)稅時(shí))、勞務(wù)派遣服務(wù)(選擇差額,適用簡易計(jì)稅) 是的?

老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人選擇差額征稅的,我們公司能不能開專用發(fā)票呢
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開差額發(fā)票出去稅率是5%,簡易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專票回來可以抵扣增值稅嗎?
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師我是一般納稅人,勞務(wù)派遣公司,報(bào)稅選的是差額征稅,是我收的的所有類型的增值稅專票都不能抵扣用嗎
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?


您的意思是,就算我收到辦公用品的專票也不能抵扣是嗎
學(xué)堂的其他老師回復(fù)說可以,把我搞暈了
?我說的是差額部分的 進(jìn)項(xiàng)稅哦 ; 其他部分的 還是可以抵扣的; 我上面著重說的差額征收 這部分哈? ? ;也就是說抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅一般計(jì)稅方法的計(jì)算原理,如果適用一般計(jì)稅方法,并符合抵扣條件,就可以進(jìn)行抵扣。
勞務(wù)派遣公司差額部分不涉及進(jìn)項(xiàng)稅呀,對方給我們打工資和服務(wù)費(fèi),我們開普票
您的意思就是說我收到辦公用品類的專票還是可以抵扣的
你好 ;? 一般計(jì)稅的? 業(yè)務(wù)? 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的;? ?差額部分這部分 不能 抵扣? ? 是的