你好,是稅務(wù)局要求你說(shuō)明嗎?
請(qǐng)問(wèn),因連續(xù)幾年虧損,稅務(wù)要求對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
稅務(wù)師2020年4月在對(duì)某企業(yè)2019年度的稅務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)2019年11月發(fā)生一筆對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)2萬(wàn)元(在稅前扣除),在2019年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中未做納稅調(diào)整,企業(yè)2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)出,且完成匯算清繳。已知該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 (1)請(qǐng)作出相關(guān)調(diào)整分錄。
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費(fèi)用-餐費(fèi)5318,這筆款發(fā)票要不回來(lái)了,這22年年初通過(guò)以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費(fèi)用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他?
老師,早上好!企業(yè)年度匯算清繳,所得稅費(fèi)用是否可以稅前除,不能扣除應(yīng)該如何調(diào)整,填寫在哪個(gè)申報(bào)表?
老師,我2022年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里面有一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,壞賬損失,在5022年做了應(yīng)納稅所得稅前扣除,那個(gè)不應(yīng)該扣除,我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái)應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開(kāi)票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題