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老師你好,請問有預(yù)收賬款的對賬單要怎么做才能最真實(shí)的體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付啊
老師 應(yīng)付賬款對賬,是應(yīng)該怎么核對呢?
老師你好,應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)核算項(xiàng)目是什么?增加什么?比如應(yīng)收賬款核算項(xiàng)目是客戶,應(yīng)付賬款核算項(xiàng)目是供應(yīng)商,請問老師應(yīng)收票據(jù)核算項(xiàng)目是什么?還有應(yīng)付票據(jù)核算項(xiàng)目是什么?急急
你好,應(yīng)收應(yīng)付的應(yīng)該如何核對,謝謝
老師,多年遺留的應(yīng)收應(yīng)付賬款怎么核對?賬和報(bào)表對不上,怎么快速核對里面的錯(cuò)誤?
增值稅申報(bào)多長時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
一般納稅人建筑公司,好幾年以前的業(yè)務(wù),我們公戶給對方公戶付了款,有些公司已經(jīng)注銷或者變更,總之是對方不能給我們開發(fā)票,這個(gè)一直掛賬怎么調(diào)整呢?可以做收到庫存現(xiàn)金調(diào)賬嗎
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎
老師 小規(guī)模公司 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 減免的增值稅怎么入賬呢?
銀承和商承提醒時(shí)間是多久
老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
老師。計(jì)提次月工資怎么寫分錄
您好,1.應(yīng)收賬款核對:內(nèi)部確保總賬與明細(xì)賬、記賬憑證一致,匹配銷售合同、發(fā)貨單、開票記錄防漏記重復(fù);按月給客戶發(fā)對賬單,核對明細(xì),及時(shí)排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異。 2.應(yīng)付賬款核對:內(nèi)部保證總賬與明細(xì)賬、記賬憑證相符,匹配采購合同、入庫單、合規(guī)發(fā)票防漏記負(fù)債;按月核對供應(yīng)商對賬單,一致則安排付款,排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異;同時(shí)重點(diǎn)核查超 1 年的長期掛賬,差異需填《差異調(diào)節(jié)表》記錄原因和調(diào)整方案,經(jīng)審批后調(diào)賬,月末及年末結(jié)賬前必須全面核對。 工作中說得簡單點(diǎn),就是自己先核對,再讓業(yè)務(wù)跟客戶和供應(yīng)商核對。