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老師你好,請問有預(yù)收賬款的對賬單要怎么做才能最真實(shí)的體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付啊

2021-07-06 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 08:08

這個需要在登記的時候正確的記錄款項(xiàng)的用途以及正確錄入客戶名稱

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快賬用戶9533 追問 2021-07-06 09:10

老師請問一下有預(yù)收賬款的對賬單怎么做?我當(dāng)月應(yīng)收10000,已收7000,這7000之中有5000是已經(jīng)銷售出去的貨物的回款,還有2000是預(yù)收的貨款,貨物還沒銷售出去的,我應(yīng)收賬款的表格要怎么設(shè)置才好呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 09:15

你其實(shí)根據(jù)賬上導(dǎo)出來應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付明細(xì)賬就行了

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快賬用戶9533 追問 2021-07-06 09:29

老師需要自己做表才行,要隨時更新應(yīng)收應(yīng)付表格

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齊紅老師 解答 2021-07-06 09:44

這個根據(jù)自己實(shí)際情況制作就行啊

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這個需要在登記的時候正確的記錄款項(xiàng)的用途以及正確錄入客戶名稱
2021-07-06
您好 收到預(yù)付賬款 可以考慮在已收賬款里面
2021-06-22
你好,你是同一個客戶有應(yīng)收與預(yù)收還是不同客戶?
2021-07-06
?你好 ;? 你們? 平常做賬是按 片區(qū)來設(shè)置往來科目的話; 你可以按照大客戶 ;? 一般客戶? ;? 零售客戶來區(qū)分; 比如大客戶是 按月來對賬; 小客戶、零售客戶 可以 現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)? ;這樣就? ? ?沒有必要去核對往來了。? ? ?
2022-08-01
你好,預(yù)收和應(yīng)付賬款都是負(fù)債,而且都是貸方余額,這樣是無法沖銷的
2022-03-03
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