你好,你差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
老師,我收到發(fā)票的金額比我支付給對(duì)方的錢大,怎么辦呢?
老師,對(duì)公付的水費(fèi),多付了0.3元,怎么辦?和發(fā)票的金額對(duì)不上
老師我們購(gòu)買衣服開(kāi)的發(fā)票的金額小于實(shí)際支付的怎么辦
老師代收代付醫(yī)療費(fèi),發(fā)票金額比支付金額多了一點(diǎn),還有之前別家公司支付的2000押金,現(xiàn)在對(duì)方按發(fā)票總金額匯給我們了,代收代付協(xié)議上金額要寫發(fā)票金額還是我司實(shí)付金額。
老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
老師好,2024年11月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來(lái)一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒(méi)法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
老師,這個(gè)要不要緊?
你好,這個(gè)不要緊,不用擔(dān)心了。
老師,那我付款申請(qǐng)書上面要寫多少金額呢?按發(fā)票金額寫嗎?還是按實(shí)際支出寫?
你好,按實(shí)際的金額寫
我讓公司退回來(lái)要不要
這個(gè)可以不用的。1分錢沒(méi)關(guān)系