你好,操作可以。其實對方給了你貨物或者服務(wù),就該入賬了。只是不能稅前扣除。
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
老師,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),之前我公司收到一筆貨款,一直沒有開票給對方公司,現(xiàn)在對方公司把公司名字變更了,叫我們把之前的票直接開到新公司這邊這邊來,然后那邊出了一個蓋了公章的變更涵給我這邊,那我現(xiàn)在開票出去了,掛之前公司的賬是不是也可以沖了呢?
有個工程公司變更了公司名稱,法人和經(jīng)營范圍,但是之前有工程款一直沒有收回,所以這個公司只變更了營業(yè)執(zhí)照?,F(xiàn)在銀行已經(jīng)通知賬戶只能收不能付,要我們?nèi)プ兏y行賬戶,但是上個月用原來公司名稱賬戶發(fā)票開出去給其他公司了,現(xiàn)在要變更銀行賬戶信息了,會對我們收款方有影響嗎?對對方付款方有沒有影響? 對方收到發(fā)票遲遲不付款給我們
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師您好,之前請教您的那個建筑行業(yè)農(nóng)民專用賬戶的問題,我想問下,我們開出的票上金額不會入我們公司公賬,直接從農(nóng)民專用賬戶發(fā)出去,我公司可以直接做成本,那想請問對方個人付給我們公司的服務(wù)費可以直接做收入嘛,是農(nóng)民工個人賬戶轉(zhuǎn)給我公司的,不是對方建筑公司轉(zhuǎn)給我們的,不然平不了賬,可以這樣嗎
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師好,這是好多年以前的業(yè)務(wù),我調(diào)整做:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-某公司 或者調(diào)賬做: 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款-某公司 老師做這兩個哪個合適呢
你好做后面這個就好了。
老師金額小點的比如幾千或者一兩萬兩三萬做借:庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)付賬款-某公司還湊合說的過去,有些掛四五十萬的,做收庫存現(xiàn)金是不是就有點說不過去了,這個咋調(diào)合適呢
你好,這個慢慢做?;蛘咿D(zhuǎn)入營業(yè)外收支。
老師好,轉(zhuǎn)營業(yè)外收支是什么理由呢?金額大了會不會被查呢
你好,這個你不做稅前扣除就行。 風險肯定是有。
老師好,這些都沒有收到發(fā)票,也沒有稅前扣除,可不可以不做營業(yè)外收支,也不做利潤分配-未分配利潤,就做收現(xiàn)金,每月收上一點,慢慢收,可以嗎
你好,操作是可以的了。